Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192440171   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 05/2024 (dobropis)   -3,42 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    13.06.2024  26.06.2024  15.7.2024 
1192440142   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 04/2024 (dobropis)   -4,04 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    16.05.2024  28.05.2024  20.6.2024 
1192440106   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 03/2024 (dobropis)   -4,18 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    11.04.2024  23.04.2024  14.5.2024 
1192440075   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 02/2024 (dobropis)   -5,76 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    13.03.2024  25.03.2024  2.4.2024 
1192440021   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 12/2023 (dobropis)   -5,94 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    12.01.2024  23.01.2024  14.2.2024 
1192440051   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 01/2024 (dobropis)   -6,60 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    12.02.2024  26.02.2024  14.3.2024 
1192440120   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  vyúčtovanie tepla za rok 2023 (dobropis)  -727,85 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    30.04.2024  30.04.2024  24.5.2024 
1192440026   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  vyúčtovanie plynu za obdobie: 5-12/2023 (dobropis)  -10223,74 
vrátane DPH
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023    16.01.2024  05.02.2024  14.2.2024 
1192440175   Staviner, s.r.o.
Horná 1073/1, 022 01 Čadca
52311279  rekonštrukcia odvodnenia a izolácie základov v budove ÚPSVR Čadca  60349,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.152/113/2023-15.12.2023    17.06.2024  21.06.2024  15.7.2024 
1192440144   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.1.2024-30.4.2024  4043,14 
vrátane DPH
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023    16.05.2024  10.06.2024  20.6.2024 
1192440173   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 5/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440143   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 4/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    16.05.2024  22.05.2024  20.6.2024 
1192440108   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 3/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    15.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440076   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 2/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.03.2024  19.03.2024  2.4.2024 
1192440053   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.02.2024  16.02.2024  14.3.2024 
1192440024   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 12/2023  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    15.01.2024  22.01.2024  14.2.2024 
1192440086   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  splátka plynu 4/2024  2901,00 
vrátane DPH
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023    02.04.2024  04.04.2024  25.4.2024 
1192440058   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  splátka plynu 3/2024  2901,00 
vrátane DPH
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023    01.03.2024  04.03.2024  14.3.2024 
1192440032   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  splátka plynu 2/2024  2901,00 
vrátane DPH
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023    02.02.2024  06.02.2024  14.2.2024 
1192440010   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 12/2023  2733,53 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.01.2024  11.01.2024  7.2.2024 
1192440038   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 1/2024  2480,74 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    07.02.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1192440066   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 2/2024  2304,79 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.03.2024  14.03.2024  2.4.2024 
1192440181   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 12.12.2023-14.06.2024  2207,02 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    27.06.2024  02.07.2024  15.7.2024 
1192440092   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 3/2024  2164,37 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.04.2024  11.04.2024  25.4.2024 
1192340135   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 4/2024  2088,58 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    10.05.2024  15.05.2024  24.5.2024 
1192440165   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 5/2024  1983,80 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    10.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440156   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 6/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    05.06.2024  11.06.2024  15.7.2024 
1192440126   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 5/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    06.05.2024  15.05.2024  24.5.2024 
1192440011   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 12/2023  1735,32 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.01.2024  11.01.2024  7.2.2024 
1192440039   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 1/2024  1623,35 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    07.02.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1192440067   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 2/2024  1620,62 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.03.2024  14.03.2024  2.4.2024 
1192440154   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 5/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.06.2024  11.06.2024  20.6.2024 
1192440122   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 4/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    06.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440087   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 3/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.04.2024  10.04.2024  25.4.2024 
1192440059   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 2/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.03.2024  08.03.2024  14.3.2024 
1192440036   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 1/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    05.02.2024  09.02.2024  14.2.2024 
1192440002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 12/2023  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.01.2024  05.01.2024  11.1.2024 
1192440093   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 3/2024  1526,58 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.04.2024  11.04.2024  25.4.2024 
1192440131   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 4/2024  1510,82 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    09.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440166   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 5/2024  1388,68 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    10.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť