![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192440171 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 05/2024 (dobropis) | -3,42 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 13.06.2024 | 26.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440142 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 04/2024 (dobropis) | -4,04 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 16.05.2024 | 28.05.2024 | 20.6.2024 | |
1192440106 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 03/2024 (dobropis) | -4,18 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 11.04.2024 | 23.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440075 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 02/2024 (dobropis) | -5,76 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 13.03.2024 | 25.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440021 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 12/2023 (dobropis) | -5,94 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 12.01.2024 | 23.01.2024 | 14.2.2024 | |
1192440051 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 01/2024 (dobropis) | -6,60 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 12.02.2024 | 26.02.2024 | 14.3.2024 | |
1192440120 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | vyúčtovanie tepla za rok 2023 (dobropis) | -727,85 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 24.5.2024 | |
1192440026 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu za obdobie: 5-12/2023 (dobropis) | -10223,74 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 16.01.2024 | 05.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440175 | Staviner, s.r.o. Horná 1073/1, 022 01 Čadca |
52311279 | rekonštrukcia odvodnenia a izolácie základov v budove ÚPSVR Čadca | 60349,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.152/113/2023-15.12.2023 | 17.06.2024 | 21.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440144 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.1.2024-30.4.2024 | 4043,14 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 16.05.2024 | 10.06.2024 | 20.6.2024 | |
1192440173 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 5/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 14.06.2024 | 25.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440143 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 4/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 16.05.2024 | 22.05.2024 | 20.6.2024 | |
1192440108 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR 3/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440076 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR 2/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440053 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 14.02.2024 | 16.02.2024 | 14.3.2024 | |
1192440024 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR 12/2023 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 15.01.2024 | 22.01.2024 | 14.2.2024 | |
1192440086 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | splátka plynu 4/2024 | 2901,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440058 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | splátka plynu 3/2024 | 2901,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 14.3.2024 | |
1192440032 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | splátka plynu 2/2024 | 2901,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440010 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 12/2023 | 2733,53 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 7.2.2024 | |
1192440038 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 1/2024 | 2480,74 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440066 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 2/2024 | 2304,79 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440181 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 12.12.2023-14.06.2024 | 2207,02 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 27.06.2024 | 02.07.2024 | 15.7.2024 | |
1192440092 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 3/2024 | 2164,37 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192340135 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 4/2024 | 2088,58 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440165 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 5/2024 | 1983,80 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 10.06.2024 | 25.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440156 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 6/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440126 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 5/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440011 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 12/2023 | 1735,32 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 7.2.2024 | |
1192440039 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 1/2024 | 1623,35 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440067 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 2/2024 | 1620,62 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440154 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 5/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 20.6.2024 | |
1192440122 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 4/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440087 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 3/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 2/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 14.3.2024 | |
1192440036 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 12/2023 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.01.2024 | 05.01.2024 | 11.1.2024 | |
1192440093 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 3/2024 | 1526,58 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440131 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 4/2024 | 1510,82 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 09.05.2024 | 10.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440166 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 5/2024 | 1388,68 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 10.06.2024 | 25.06.2024 | 15.7.2024 |