Faktúry 2025 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192540009   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 1/2025  1535,12 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    10.01.2025  15.01.2025  30.1.2025 
1192540008   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 1/2025  106,60 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    07.01.2025  15.01.2025  30.1.2025 
1192540039   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 2/2025  106,60 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    05.02.2025  14.02.2025  20.2.2025 
1192540038   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 2/2025  1535,12 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    05.02.2025  14.02.2025  20.2.2025 
1192540068   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 3/2025  106,60 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    05.03.2025  11.03.2025  27.3.2025 
1192540067   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 3/2025  1535,12 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    05.03.2025  11.03.2025  27.3.2025 
1192540006   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 1/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    07.01.2025  15.01.2025  30.1.2025 
1192540036   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 2/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    03.02.2025  10.02.2025  20.2.2025 
1192540064   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 3/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    03.03.2025  11.03.2025  12.3.2025 
1192540042   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2025  0,80 
bez DPH
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     06.02.2025  14.02.2025  20.2.2025 
1192540011   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2024  1,12 
bez DPH
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     09.01.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1192540076   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2025  1,12 
bez DPH
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     10.03.2025  18.03.2025  27.3.2025 
1192540041   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 1/2025  0,00 
bez DPH
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 142.01.2025     06.02.2025  20.2.2025 
1192540007   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 12/2024  0,00 
bez DPH
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.12.2024    07.01.2025  30.1.2025 
1192540071   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 2/2025 
bez DPH
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 13.02.2025 zo dňa 11.02.2025     06.03.2025  27.3.2025 
1192540013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 12/2024  112,66 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    09.01.2025  15.01.2025  10.2.2025 
1192540043   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet za 1/2025  115,07 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    06.02.2025  14.02.2025  20.2.2025 
1192540072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet za 2/2025  116,05 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    06.03.2025  11.03.2025  27.3.2025 
1192540058   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 1/2025  433,99 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    18.02.2025  28.02.2025  5.3.2025 
1192540035   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 12/2024  366,16 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    23.01.2025  28.01.2025  20.2.2025 
1192540087   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 2/2025  441,49 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    20.03.2025  28.03.2025  23.4.2025 
1192540065   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 2/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.03.2025  27.03.2025  27.3.2025 
1192540045   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 1/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    06.02.2025  28.02.2025  5.3.2025 
1192540002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 12/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.01.2025  15.01.2025  28.1.2025 
1192540049   CECH Company s.r.o.
Mierová 1742, 022 01 Čadca
36378119  vitrína korková so zámkom - 2ks  354,00 
vrátane DPH
  08/2025-12.2.2025  13.02.2025  18.02.2025  5.3.2025 
1192540050   Karol Kašubjak - MAX
Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca
37587889  vložka do dverí - 3ks  87,00 
vrátane DPH
  09/2025-13.2.2025  13.02.2025  18.02.2025  5.3.2025 
1192540017   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 15.6.2024-31.12.2024  1604,22 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    14.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540018   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 28.9.2024-31.12.2024  822,98 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    14.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540029   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 1-.12/2025  122,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540028   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 1-12/2024  784,94 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540054   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 1/2025  596,59 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    14.02.2025  18.02.2025  5.3.2025 
1192540027   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 12/2024  340,34 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540026   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 12/2024  1714,57 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540025   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 12/2024  2241,80 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540079   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 2/2025  367,14 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    12.03.2025  18.03.2025  27.3.2025 
1192540031   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.5.2024-31.12.2024 (preplatok)  -5173,23 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    16.01.2025  14.02.2025  18.2.2025 
1192540012   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju   0,00 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    09.01.2025  10.2.2025 
1192540075   MEDREX, spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 2102, 022 01 Čadca
36442216  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  236,98 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    07.03.2025  18.03.2025  27.3.2025 
1192540069   Ak two spol.s.r.o.
1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou
36688347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    05.03.2025  18.03.2025  27.3.2025 
1192540044   Ak two spol.s.r.o.
1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou
36688347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    07.02.2025  20.02.2025  20.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť