
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192540022 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 01/2025 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
1192540015 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 4.Q.2024 | 89,05 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
1192540081 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 2/2025 | 3004,57 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540053 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2025 | 3004,57 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 5.3.2025 | |
1192540030 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 12/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 16.01.2025 | 28.01.2025 | 12.2.2025 | |
1182540086 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | poplatok za odpad - rok 2025 | 202,50 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 19.03.2025 | 27.03.2025 | 23.4.2025 | |
1192540085 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom nebytových priestorov, teplo, voda za 1.Q.2025 | 3278,61 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 19.03.2025 | 28.03.2025 | 23.4.2025 | |
1192540018 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 28.9.2024-31.12.2024 | 822,98 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
1192540017 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 15.6.2024-31.12.2024 | 1604,22 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
1192540064 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 3/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 03.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
1192540036 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 2/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 03.02.2025 | 10.02.2025 | 20.2.2025 | |
1192540031 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.5.2024-31.12.2024 (preplatok) | -5173,23 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 16.01.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1192540006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 1/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
1192540080 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob | 95,33 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 11/2025-27.2.2025 | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 |
1192540051 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 97,79 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 01/2025-8.1.2025 | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 |
1192540065 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 2/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.03.2025 | 27.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540045 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 1/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 06.02.2025 | 28.02.2025 | 5.3.2025 | |
1192540002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 12/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.01.2025 | 15.01.2025 | 28.1.2025 | |
1192540029 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 1-.12/2025 | 122,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
1192540028 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 1-12/2024 | 784,94 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
1192540027 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 12/2024 | 340,34 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
1192540026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 12/2024 | 1714,57 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
1192540025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 12/2024 | 2241,80 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
1192540079 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 2/2025 | 367,14 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540068 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 3/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540067 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 3/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540054 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 1/2025 | 596,59 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 | |
1192540039 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 2/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
1192540038 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 2/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
1192540009 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 1/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
1192540008 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 1/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
1192540084 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 157,16 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 23.4.2025 | |
1192540066 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 301,67 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540055 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 208,39 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 | |
1192540037 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 301,64 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.02.2025 | 10.02.2025 | 20.2.2025 | |
1192540033 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 31,63 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 20.01.2025 | 24.01.2025 | 18.2.2025 | |
1192540005 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 236,30 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 30.1.2025 | |
1192540072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 2/2025 | 116,05 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 1/2025 | 115,07 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
1192540013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 12/2024 | 112,66 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 |