Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042240040 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 02/2022 | 1627,42 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 6.6.2022 | |
1042240040 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 02/2022 | 552,24 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 6.6.2022 | |
1042240040 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 02/2022 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA | 02.03.2022 | 11.03.2022 | 6.6.2022 | |
1042240040 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | toaletný papier 720ks | 259,20 vrátane DPH |
1/OE/2022 | 02.03.2022 | 11.03.2022 | 6.6.2022 | |
1042240040 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1660,91 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.03.2022 | 11.03.2022 | 6.6.2022 | |
1042240040 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 68,65 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.03.2022 | 11.03.2022 | 6.6.2022 | |
1042240040 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,56 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.03.2022 | 11.03.2022 | 6.6.2022 | |
1042240040 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.03.2022 | 11.03.2022 | 6.6.2022 | |
1042240040 | MUDr.Holíková Oľga, SALIS s.r.o. 930 16 Vydrany, č.166 |
53026560 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 16.02.2022 | 11.03.2022 | 6.6.2022 | |
1042240052 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,36 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.03.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240051 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 02/2022 | 1627,42 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240050 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 02/2022 | 552,24 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240049 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 02/2022 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA | 02.03.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240048 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | toaletný papier 720ks | 259,20 vrátane DPH |
1/OE/2022 | 02.03.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240047 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1660,91 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.03.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240055 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 68,65 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.03.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240054 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,56 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.03.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240053 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.03.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240041 | MUDr.Holíková Oľga, SALIS s.r.o. 930 16 Vydrany, č.166 |
53026560 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 16.02.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240040 | MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8 |
44047070 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 28.02.2022 | 03.03.2022 | 10.8.2022 | |
1042240040 | MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8 |
44047070 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 28.02.2022 | 03.03.2022 | 6.6.2022 | |
1042240046 | MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8 |
44047070 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 28.02.2022 | 03.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240040 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Adorská-prečistenie kanalizácie | 420,00 vrátane DPH |
4/OE/2022 | 22.02.2022 | 02.03.2022 | 10.8.2022 | |
1042240040 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 02/2022 | 130,80 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.02.2022 | 02.03.2022 | 10.8.2022 | |
1042240040 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Adorská-prečistenie kanalizácie | 420,00 vrátane DPH |
4/OE/2022 | 22.02.2022 | 02.03.2022 | 6.6.2022 | |
1042240040 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 02/2022 | 130,80 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.02.2022 | 02.03.2022 | 6.6.2022 | |
1042240045 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Adorská-prečistenie kanalizácie | 420,00 vrátane DPH |
4/OE/2022 | 22.02.2022 | 02.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240044 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 02/2022 | 130,80 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.02.2022 | 02.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240040 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1781,50 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.02.2022 | 18.02.2022 | 10.8.2022 | |
1042240039 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 01/2022 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.02.2022 | 18.02.2022 | 10.8.2022 | |
1042240037 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 01/2022 | 24,08 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 09.02.2022 | 18.02.2022 | 10.8.2022 | |
1042240025 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.01.2022 | 18.02.2022 | 10.8.2022 | |
1042240040 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1781,50 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.02.2022 | 18.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042240039 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 01/2022 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.02.2022 | 18.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042240037 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 01/2022 | 24,08 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 09.02.2022 | 18.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042240025 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.01.2022 | 18.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042240040 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1781,50 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.02.2022 | 18.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240039 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 01/2022 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.02.2022 | 18.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240037 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 01/2022 | 24,08 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 09.02.2022 | 18.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240025 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.01.2022 | 18.02.2022 | 9.3.2022 |