Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040143 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 03.2020 | 1214,59 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 10.8.2022 | |
1042040143 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 03.2020 | 1214,59 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
1042240335 | DK Partners, sro 934 01 Levice,Tatranská 2326/25 |
36751791 | oprava vonkajšieho osvetlenia na budovách | 1200,00 vrátane DPH |
52/OE/2022 | 16.12.2022 | 22.12.2022 | 4.1.2023 | |
1042040279 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov / od:16.07.2020 | 1197,58 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 10.8.2022 | |
1042040276 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov / do:15.07.2020 | 1197,58 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 07.08.2020 | 13.08.2020 | 10.8.2022 | |
1042140065 | NEXA s.r.o. 921 41 Piešťany,Sasinkova 9 |
36239798 | germicídne žiariče / 3ks | 1197,65 vrátane DPH |
10/OE/2021 | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042040279 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov / od:16.07.2020 | 1197,58 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040276 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov / do:15.07.2020 | 1197,58 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 07.08.2020 | 13.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042140065 | NEXA s.r.o. 921 41 Piešťany,Sasinkova 9 |
36239798 | germicídne žiariče / 3ks | 1197,65 vrátane DPH |
10/OE/2021 | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042240320 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 11/2022 | 1192,14 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.12.2022 | 13.12.2022 | 4.1.2023 | |
1042040193 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/dez.spray + náhradné náplne | 1190,00 vrátane DPH |
29/OE/2020 | 27.05.2020 | 05.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040193 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/dez.spray + náhradné náplne | 1190,00 vrátane DPH |
29/OE/2020 | 27.05.2020 | 05.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042240238 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1184,95 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.09.2022 | 23.09.2022 | 7.10.2022 | |
1042240120 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a servis sl.OMV | 1179,62 vrátane DPH |
05.05.2022 | 12.05.2022 | 10.8.2022 | ||
1042240120 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a servis sl.OMV | 1179,62 vrátane DPH |
05.05.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | ||
1042040191 | Interchair s.r.o. 821 01 Bratislava,Trnavská 112 |
31402623 | OSO-Wall/ochranná plexi stena na stôl 24ks | 1152,00 vrátane DPH |
25/OE/2020 | 19.05.2020 | 27.05.2020 | 10.8.2022 | |
1042040191 | Interchair s.r.o. 821 01 Bratislava,Trnavská 112 |
31402623 | OSO-Wall/ochranná plexi stena na stôl 24ks | 1152,00 vrátane DPH |
25/OE/2020 | 19.05.2020 | 27.05.2020 | 6.6.2022 | |
1042040119 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1151,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040119 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1151,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042240178 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 06/2022 | 1149,80 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 11.07.2022 | 15.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240261 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 09/2022+údržba sl.OMV | 1145,13 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.10.2022 | 12.10.2022 | 7.11.2022 | |
1042240207 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 07/2022 | 1127,36 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.08.2022 | 10.08.2022 | 19.9.2022 | |
1042140242 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-oprava klimatizácie | 1082,06 vrátane DPH |
37/OE/2021 | 21.09.2021 | 28.09.2021 | 10.8.2022 | |
1042140242 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-oprava klimatizácie | 1082,06 vrátane DPH |
37/OE/2021 | 21.09.2021 | 28.09.2021 | 6.6.2022 | |
1042040034 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 12.2019 | 1062,35 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 23.01.2020 | 29.01.2020 | 10.8.2022 | |
1042040034 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 12.2019 | 1062,35 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 23.01.2020 | 29.01.2020 | 6.6.2022 | |
1042140185 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 06.2021 | 1058,06 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.07.2021 | 16.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042140185 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 06.2021 | 1058,06 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.07.2021 | 16.07.2021 | 6.6.2022 | |
1042040411 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 11.2020 | 1040,18 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040411 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 11.2020 | 1040,18 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042240157 | ARGUT s r.o. 929 01 D.Streda,Neratovické nám.2146/11 |
51041561 | DS/Ádorská-polep okien protislnečnou fóliou | 1026,00 vrátane DPH |
26/OE/2022 | 13.06.2022 | 17.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042240157 | ARGUT s r.o. 929 01 D.Streda,Neratovické nám.2146/11 |
51041561 | DS/Ádorská-polep okien protislnečnou fóliou | 1026,00 vrátane DPH |
26/OE/2022 | 13.06.2022 | 17.06.2022 | 11.7.2022 | |
1042140286 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 10.2021 | 1014,95 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.11.2021 | 19.11.2021 | 10.8.2022 | |
1042140286 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 10.2021 | 1014,95 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.11.2021 | 19.11.2021 | 6.6.2022 | |
1042240102 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KV-servis+oprava sl.OMV | 1004,99 vrátane DPH |
10/OE/2022 | 26.04.2022 | 03.05.2022 | 10.8.2022 | |
1042240083 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2022 | 1004,41 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 10.8.2022 | |
1042140106 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 1004,44 vrátane DPH |
18/OE/2021 | 28.04.2021 | 04.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042240102 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KV-servis+oprava sl.OMV | 1004,99 vrátane DPH |
10/OE/2022 | 26.04.2022 | 03.05.2022 | 6.6.2022 | |
1042240083 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2022 | 1004,41 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042140106 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 1004,44 vrátane DPH |
18/OE/2021 | 28.04.2021 | 04.05.2021 | 6.6.2022 |