Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040268 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042140109 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.05.2021 | 06.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042240015 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 97,91 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042040267 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,08 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042140110 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 04.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042240016 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 2021 | 3371,59 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 13.01.2022 | 20.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042040277 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.08.2020 | 13.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042140113 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.05.2021 | 12.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042240019 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1456,95 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 17.01.2022 | 20.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042040281 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042140114 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.05.2021 | 12.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042240020 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 12/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 17.01.2022 | 20.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042040282 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042140112 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 04/2021 | 384,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 05.05.2021 | 17.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042240021 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 12/2021 | 979,00 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 18.01.2022 | 20.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042040283 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042140115 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 04.2021 | 270,98 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.05.2021 | 17.05.2021 | 6.6.2022 | |
104224022 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 12/2021 | 29,44 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 18.01.2022 | 20.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042040284 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042140116 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 04.2021 | 766,72 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.05.2021 | 17.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042240023 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01/2022+údržba sl.oMV | 173,05 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.01.2022 | 27.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042040280 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 07.2020 | 1460,53 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042140117 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 04/2021+údržba sl.OMV | 219,03 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.05.2021 | 17.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042240003 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 05.01.2022 | 27.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042040274 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 07.2020 | 292,37 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.08.2020 | 13.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042140118 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,36 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.05.2021 | 17.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042240011 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 10.01.2022 | 27.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042040273 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 07.2020 | 705,06 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.08.2020 | 13.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042140119 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 04.2021 | 1563,79 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.05.2021 | 17.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042240013 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.01.2022 | 27.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042040275 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,20 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.08.2020 | 13.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042140120 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042240018 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 13.01.2022 | 27.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042040276 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov / do:15.07.2020 | 1197,58 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 07.08.2020 | 13.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042140121 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | DS115BY-servis sl.OMV | 225,60 vrátane DPH |
5/OE/2021 | 11.05.2021 | 17.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042240028 | AMG Security s.r.o. 960 01 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 01/2022 | 179,61 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019 z 15.01.2020 ,Ústredie PSVaR BA | 03.02.2022 | 11.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042040278 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 07.2020,stoč. | 20,64 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.08.2020 | 18.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042140122 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 04/2021 | 34,79 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.05.2021 | 17.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140325 | IaM Group s.r.o. 929 01 D.Streda J.Lorincza 2135/10 |
43796907 | DS/Adorská-stavebné úpravy | 5999,45 vrátane DPH |
45/OE/2021 | 13.12.2021 | 11.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042040255 | MUDr.Boráros Vojtech-BORAS 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 28.07.2020 | 19.08.2020 | 6.6.2022 |