Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042240009 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 10.8.2022 | |
1042140114 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.05.2021 | 12.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042240007 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 12/2021 | 668,34 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 10.8.2022 | |
1042140113 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.05.2021 | 12.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042240006 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 12/2021 | 2280,24 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 10.8.2022 | |
1042040248 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2475,00 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 14.07.2020 | 17.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040246 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 2100,20 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.07.2020 | 17.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042140110 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 04.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042240005 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-vyúčtovanie spotreby el.energie 10-12/2021 | 829,54 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 10.8.2022 | |
1042140109 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.05.2021 | 06.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042240004 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-vyúčtovanie spotreby el.energie 10-12/2021 | 713,06 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 10.8.2022 | |
1042240002 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 12/2021 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019 z 15.01.2020 ,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2022 | 12.01.2022 | 10.8.2022 | |
1042040242 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 47,20 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040241 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042240001 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 12/2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA | 05.01.2022 | 12.01.2022 | 10.8.2022 | |
názov sídlo/adresa |
00000000 | bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
1042040240 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 10.8.2022 | ||
1042040238 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 06.2020,stoč.+zr.voda | 153,26 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042140104 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 04/2021+údržba sl.OMV | 105,09 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.04.2021 | 28.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042040233 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 06.2020 | 1460,53 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040237 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040236 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042140100 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 03/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140099 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 03/2021 | 37,46 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042040235 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040234 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042140081 | MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8 |
44047070 | zdravotné výkony | 139,40 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.04.2021 | 20.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140080 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.03.2021 | 20.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042040231 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 77,47 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040232 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 06/2020 | 263,79 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042140093 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140092 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 03.2021 | 2076,80 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042040229 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,16 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040228 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 06.2020 | 744,85 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 07.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042140090 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,24 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042040227 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 06.2020 | 292,37 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 07.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042140089 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140098 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 3227,30 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.04.2021 | 16.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042040226 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.07.2020 | 08.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040225 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov za 06.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 03.07.2020 | 08.07.2020 | 10.8.2022 |