Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040360 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov / výjazdy ( 2x ) | 420,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 21.10.2020 | 27.10.2020 | 10.8.2022 | |
1042040360 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov / výjazdy ( 2x ) | 420,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 21.10.2020 | 27.10.2020 | 6.6.2022 | |
1042040361 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 10/2020+údržba sl.OMV | 98,81 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.10.2020 | 27.10.2020 | 10.8.2022 | |
1042040361 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 10/2020+údržba sl.OMV | 98,81 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.10.2020 | 27.10.2020 | 6.6.2022 | |
1042040362 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-sp.vody/stoč/zr. 14.06-30.09.2020 | 886,00 vrátane DPH |
zmluva: 14/OE/2013 | 22.10.2020 | 27.10.2020 | 10.8.2022 | |
1042040362 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-sp.vody/stoč/zr. 14.06-30.09.2020 | 886,00 vrátane DPH |
zmluva: 14/OE/2013 | 22.10.2020 | 27.10.2020 | 6.6.2022 | |
1042040363 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-zrážkové vody za III.Q/2020 | 61,15 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 28.10.2020 | 05.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040363 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-zrážkové vody za III.Q/2020 | 61,15 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 28.10.2020 | 05.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040364 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19- teplomer (3 ks ) + certifikát | 158,25 vrátane DPH |
49/OE/2020 | 28.10.2020 | 05.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040364 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19- teplomer (3 ks ) + certifikát | 158,25 vrátane DPH |
49/OE/2020 | 28.10.2020 | 05.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040365 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19- teplomer ( 1 ks ) + certifikát | 52,75 vrátane DPH |
50/OE/2020 | 02.11.2020 | 16.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040365 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19- teplomer ( 1 ks ) + certifikát | 52,75 vrátane DPH |
50/OE/2020 | 02.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040366 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
44/OE/2020 | 03.11.2020 | 16.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040366 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
44/OE/2020 | 03.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040367 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.11.2020 | 16.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040367 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040368 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | frankovací stroj IS-440 SK | 3720,00 vrátane DPH |
47/OE/2020 | 04.11.2020 | 19.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040368 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | frankovací stroj IS-440 SK | 3720,00 vrátane DPH |
47/OE/2020 | 04.11.2020 | 19.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040369 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.11.2020 | 19.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040369 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.11.2020 | 19.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040370 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,84 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 05.11.2020 | 16.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040370 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,84 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 05.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040371 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 10/2020 | 93,66 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040371 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 10/2020 | 93,66 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040372 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040372 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040373 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,84 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040373 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,84 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040374 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 10/2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 06.11.2020 | 25.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040374 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 10/2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 06.11.2020 | 25.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040375 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 11/2020+údržba sl.OMV | 288,10 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040375 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 11/2020+údržba sl.OMV | 288,10 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040376 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 10.2020 | 939,67 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 06.11.2020 | 25.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040376 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 10.2020 | 939,67 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 06.11.2020 | 25.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040377 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 10.2020 | 308,22 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 06.11.2020 | 25.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040377 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 10.2020 | 308,22 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 06.11.2020 | 25.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040378 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.11.2020 | 26.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040378 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.11.2020 | 26.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040381 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
41/OE/2020 | 10.11.2020 | 25.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040381 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
41/OE/2020 | 10.11.2020 | 25.11.2020 | 6.6.2022 |