Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040376 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 10.2020 | 939,67 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 06.11.2020 | 25.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040377 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 10.2020 | 308,22 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 06.11.2020 | 25.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040374 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 10/2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 06.11.2020 | 25.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040373 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,84 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040372 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040371 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 10/2020 | 93,66 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040378 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.11.2020 | 26.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040381 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
41/OE/2020 | 10.11.2020 | 25.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040378 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.11.2020 | 26.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040381 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
41/OE/2020 | 10.11.2020 | 25.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040383 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 10.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 12.11.2020 | 25.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040383 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 10.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 12.11.2020 | 25.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040392 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 10.2020 | 1273,98 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040391 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040390 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040389 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040388 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040385 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 2249,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.11.2020 | 25.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040384 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 10/2020 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 13.11.2020 | 25.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040392 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 10.2020 | 1273,98 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040391 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040390 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040389 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040388 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040385 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 2249,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.11.2020 | 25.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040384 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 10/2020 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 13.11.2020 | 25.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040393 | Melli Interiéry sro. 930 36 H.Potôň, Hlavná108/403 |
35778369 | DS-kreslá na sekretariát ( 4ks ) | 432,00 vrátane DPH |
48/OE/2020 | 19.11.2020 | 25.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040393 | Melli Interiéry sro. 930 36 H.Potôň, Hlavná108/403 |
35778369 | DS-kreslá na sekretariát ( 4ks ) | 432,00 vrátane DPH |
48/OE/2020 | 19.11.2020 | 25.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040394 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony I-III/Q | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.11.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040394 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony I-III/Q | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.11.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040395 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 11/2020+údržba sl.OMV | 23,57 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040395 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 11/2020+údržba sl.OMV | 23,57 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042040396 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony07-09/2020 | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.11.2020 | 16.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040396 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony07-09/2020 | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.11.2020 | 16.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040397 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 11.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 01.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040397 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 11.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 01.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040399 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/DS/Ad.,Št.-dezinfekcia ozónom | 735,60 vrátane DPH |
52/OE/2020 | 02.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040398 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
51/OE/2020 | 02.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040399 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/DS/Ad.,Št.-dezinfekcia ozónom | 735,60 vrátane DPH |
52/OE/2020 | 02.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040398 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
51/OE/2020 | 02.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 |