Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042140202 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 07.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 03.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042240115 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prezutie pneu | 36,00 vrátane DPH |
15/OE/2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 6.6.2022 | |
1042040359 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | DS096CU-oprava a údržba sl.OMV | 463,84 vrátane DPH |
46/OE/2020 | 20.10.2020 | 27.10.2020 | 6.6.2022 | |
1042140203 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 07/2021 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 05.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042240116 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prezutie pneu | 36,00 vrátane DPH |
15/OE/2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 6.6.2022 | |
1042040360 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov / výjazdy ( 2x ) | 420,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 21.10.2020 | 27.10.2020 | 6.6.2022 | |
1042140205 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,56 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042240117 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prezutie pneu | 36,00 vrátane DPH |
15/OE/2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 6.6.2022 | |
1042040361 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 10/2020+údržba sl.OMV | 98,81 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.10.2020 | 27.10.2020 | 6.6.2022 | |
1042140206 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 07.2021 | 248,47 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042240118 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL115BY-prezutie pneu | 36,00 vrátane DPH |
15/OE/2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 6.6.2022 | |
1042040362 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-sp.vody/stoč/zr. 14.06-30.09.2020 | 886,00 vrátane DPH |
zmluva: 14/OE/2013 | 22.10.2020 | 27.10.2020 | 6.6.2022 | |
1042140207 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 07.2021 | 616,80 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042240119 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 347,39 vrátane DPH |
12/OE/2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 6.6.2022 | |
1042040364 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19- teplomer (3 ks ) + certifikát | 158,25 vrátane DPH |
49/OE/2020 | 28.10.2020 | 05.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042140208 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,45 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042240101 | MUDr.Horváth Csolle Andrea - RELADIN s.r.o. 929 01 Kútniky,Toboréte 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 26.04.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | |
1042040363 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-zrážkové vody za III.Q/2020 | 61,15 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 28.10.2020 | 05.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042140209 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042240122 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,84 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 06.05.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | |
1042040351 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 16.10.2020 | 05.11.2020 | 6.6.2022 | ||
1042140210 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 07/2021 | 447,95 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042240123 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.05.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | |
1042040352 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 28.05.2004 | 05.11.2020 | 6.6.2022 | ||
1042140204 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042240124 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | |
1042040365 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19- teplomer ( 1 ks ) + certifikát | 52,75 vrátane DPH |
50/OE/2020 | 02.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042140211 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 07/2021 | 21,41 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.08.2021 | 18.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042240108 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1660,91 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.05.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | |
1042040366 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
44/OE/2020 | 03.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042140213 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 07.2021 | 915,29 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.08.2021 | 18.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042240110 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 01.04-17.04/2022 | 2002,76 vrátane DPH |
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA | 04.05.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | |
1042040367 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042140216 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1571,40 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 13.08.2021 | 18.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042240111 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 19.04-30.04/2022 | 1384,72 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2022-západ z 14.04.2022,ÚstrediePSVR BA | 04.05.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | |
1042040370 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,84 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 05.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042140217 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 07/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 13.08.2021 | 18.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042240112 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 04/2022 | 532,52 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.05.2022 | 12.05.2022 | 6.6.2022 | |
1042040371 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 10/2020 | 93,66 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042140218 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 08/2021+údržba sl.OMV | 333,17 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.08.2021 | 30.08.2021 | 6.6.2022 |