Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040427 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 815 74 Bratislava,Dostojevského rad 4 |
00151700 | poistenie majetku na rok 2021 | 3910,19 vrátane DPH |
zmluva:1/OF/2007 z 11.01.2007,poistka č.:500012635 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040427 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 815 74 Bratislava,Dostojevského rad 4 |
00151700 | poistenie majetku na rok 2021 | 3910,19 vrátane DPH |
zmluva:1/OF/2007 z 11.01.2007,poistka č.:500012635 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040428 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 12/2020+údržba sl.OMV | 228,68 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.12.2020 | 30.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040428 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 12/2020+údržba sl.OMV | 228,68 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.12.2020 | 30.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040429 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia ozónom | 375,60 vrátane DPH |
55/OE/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040429 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia ozónom | 375,60 vrátane DPH |
55/OE/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042140002 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 05.01.2021 | 13.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140002 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 05.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140003 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
53/OE/2020 | 05.01.2021 | 13.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140003 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
53/OE/2020 | 05.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140004 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 12/2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140004 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 12/2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140005 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 12.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140005 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 12.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140006 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 12.2020 | 1241,35 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140006 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 12.2020 | 1241,35 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140007 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | VM-vyúčt.spotreby el.energie 15.10-31.12.2020 | 241,40 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140007 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | VM-vyúčt.spotreby el.energie 15.10-31.12.2020 | 241,40 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140008 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 12.2020 | 304,04 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140008 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 12.2020 | 304,04 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140009 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | SA-vyúčt.spotreby el.energie 15.10-31.12.2020 | 198,81 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140009 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | SA-vyúčt.spotreby el.energie 15.10-31.12.2020 | 198,81 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140010 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,87 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.01.2021 | 13.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140010 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,87 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140011 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.01.2021 | 13.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140011 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140012 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 12/2020+údržba sl.OMV | 167,77 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 11.01.2021 | 13.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140012 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 12/2020+údržba sl.OMV | 167,77 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 11.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140013 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 12.01.2021 | 29.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140013 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 12.01.2021 | 29.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140015 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 12.2020 | 1607,03 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140015 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 12.2020 | 1607,03 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140016 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140016 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140017 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140017 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140018 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140018 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140019 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140019 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 6.6.2022 |