
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040400 | MUDr.Ladzianská Natália,PEDNEF sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony 08/2020 | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.12.2020 | 16.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040404 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 11/2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040403 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 52,56 vrátane DPH |
45/OE/2020 | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040402 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040401 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | Kerio Control-predĺženie licencie | 97,20 vrátane DPH |
54/OE/2020 | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042000339 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 27.11.2019 do 30.11.2019 | 374,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/348 | 04.12.2020 | 17.01.2020 | 10.8.2022 |
1042000338 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 3182,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/296 | 04.12.2020 | 17.01.2020 | 10.8.2022 |
1042040400 | MUDr.Ladzianská Natália,PEDNEF sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony 08/2020 | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.12.2020 | 16.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040404 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 11/2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040403 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 52,56 vrátane DPH |
45/OE/2020 | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040402 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040401 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | Kerio Control-predĺženie licencie | 97,20 vrátane DPH |
54/OE/2020 | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042000339 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 27.11.2019 do 30.11.2019 | 374,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/348 | 04.12.2020 | 17.01.2020 | 6.6.2022 |
1042000338 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 3182,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/296 | 04.12.2020 | 17.01.2020 | 6.6.2022 |
1042040406 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 11/2020 | 37,46 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040405 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,88 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040406 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 11/2020 | 37,46 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040405 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,88 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040410 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040408 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,93 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040409 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040407 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 11/2020+údržba sl.OMV | 299,10 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040410 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040408 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,93 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040409 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040407 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 11/2020+údržba sl.OMV | 299,10 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040413 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 11.2020 | 1585,30 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040417 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040416 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040415 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040414 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040411 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 11.2020 | 1040,18 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040412 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 11.2020 | 301,50 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042040413 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 11.2020 | 1585,30 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040417 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040416 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040415 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040414 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040411 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 11.2020 | 1040,18 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 | |
1042040412 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 11.2020 | 301,50 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 6.6.2022 |