Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042140225 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 08.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 06.09.2021 | 09.09.2021 | 10.8.2022 | |
1042140225 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 08.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 06.09.2021 | 09.09.2021 | 6.6.2022 | |
1042140224 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 08/2021 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 06.09.2021 | 09.09.2021 | 10.8.2022 | |
1042140224 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 08/2021 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 06.09.2021 | 09.09.2021 | 6.6.2022 | |
1042140223 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
33/OE/2021 | 03.09.2021 | 09.09.2021 | 10.8.2022 | |
1042140223 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
33/OE/2021 | 03.09.2021 | 09.09.2021 | 6.6.2022 | |
1042140222 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.09.2021 | 09.09.2021 | 10.8.2022 | |
1042140222 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.09.2021 | 09.09.2021 | 6.6.2022 | |
1042140221 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 30.08.2021 | 06.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042140221 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 30.08.2021 | 06.10.2021 | 6.6.2022 | |
1042140220 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-oprava údržba sl.OMV | 268,82 vrátane DPH |
34/OE/2021 | 26.08.2021 | 09.09.2021 | 10.8.2022 | |
1042140220 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-oprava údržba sl.OMV | 268,82 vrátane DPH |
34/OE/2021 | 26.08.2021 | 09.09.2021 | 6.6.2022 | |
1042140219 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.08.2021 | 17.09.2021 | 10.8.2022 | |
1042140219 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.08.2021 | 17.09.2021 | 6.6.2022 | |
1042140218 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 08/2021+údržba sl.OMV | 333,17 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.08.2021 | 30.08.2021 | 10.8.2022 | |
1042140218 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 08/2021+údržba sl.OMV | 333,17 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.08.2021 | 30.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042140217 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 07/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 13.08.2021 | 18.08.2021 | 10.8.2022 | |
1042140217 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 07/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 13.08.2021 | 18.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042140216 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1571,40 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 13.08.2021 | 18.08.2021 | 10.8.2022 | |
1042140216 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1571,40 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 13.08.2021 | 18.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042140214 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.08.2021 | 17.09.2021 | 10.8.2022 | |
1042140214 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.08.2021 | 17.09.2021 | 6.6.2022 | |
1042140213 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 07.2021 | 915,29 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.08.2021 | 18.08.2021 | 10.8.2022 | |
1042140213 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 07.2021 | 915,29 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.08.2021 | 18.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042140211 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 07/2021 | 21,41 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.08.2021 | 18.08.2021 | 10.8.2022 | |
1042140211 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 07/2021 | 21,41 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.08.2021 | 18.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042140210 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 07/2021 | 447,95 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 10.8.2022 | |
1042140210 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 07/2021 | 447,95 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042140209 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 10.8.2022 | |
1042140209 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042140208 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,45 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 10.8.2022 | |
1042140208 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,45 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042140207 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 07.2021 | 616,80 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 10.8.2022 | |
1042140207 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 07.2021 | 616,80 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042140206 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 07.2021 | 248,47 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 10.8.2022 | |
1042140206 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 07.2021 | 248,47 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042140205 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,56 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 10.8.2022 | |
1042140205 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,56 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 | |
1042140204 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 10.8.2022 | |
1042140204 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 6.6.2022 |