Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042140196 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 06/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.07.2021 | 23.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042140193 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1779,30 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.07.2021 | 23.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042140196 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 06/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.07.2021 | 23.07.2021 | 6.6.2022 | |
1042140193 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1779,30 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.07.2021 | 23.07.2021 | 6.6.2022 | |
1042140192 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 06/2021 | 32,11 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 14.07.2021 | 22.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042140191 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 12.07.2021 | 22.07.2021 | 10.8.2022 | ||
1042140192 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 06/2021 | 32,11 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 14.07.2021 | 22.07.2021 | 6.6.2022 | |
1042140191 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 12.07.2021 | 22.07.2021 | 6.6.2022 | ||
1042140187 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 12.07.2021 | 16.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042140186 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,45 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 12.07.2021 | 16.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042140185 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 06.2021 | 1058,06 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.07.2021 | 16.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042140181 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 06/2021+údržba sl.OMV | 711,16 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042140180 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet+doménový poplatok | 77,47 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042140195 | Halász Balázs - nábytok 925 91 Kraľová Nad Váhom,č.200 |
43739091 | kancelársky nábytok ( stol+stoličky+police/3x) | 860,10 vrátane DPH |
32/OE/2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042140187 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 12.07.2021 | 16.07.2021 | 6.6.2022 | |
1042140186 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,45 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 12.07.2021 | 16.07.2021 | 6.6.2022 | |
1042140185 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 06.2021 | 1058,06 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.07.2021 | 16.07.2021 | 6.6.2022 | |
1042140181 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 06/2021+údržba sl.OMV | 711,16 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 6.6.2022 | |
1042140180 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet+doménový poplatok | 77,47 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 6.6.2022 | |
1042140195 | Halász Balázs - nábytok 925 91 Kraľová Nad Váhom,č.200 |
43739091 | kancelársky nábytok ( stol+stoličky+police/3x) | 860,10 vrátane DPH |
32/OE/2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | 6.6.2022 | |
1042140184 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 06.2021 | 639,91 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042140183 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 06.2021 | 256,85 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042140182 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 06/2021 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042140179 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,36 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042140178 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.prečistenie kanalizácie,kam.monitoring | 300,00 vrátane DPH |
26/OE/2021 | 05.07.2021 | 13.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042140177 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
28/OE/2021 | 02.07.2021 | 13.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042140176 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | toaletný papier / 600ks | 216,00 vrátane DPH |
30/OE/2021 | 02.07.2021 | 13.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042140175 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 06.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 02.07.2021 | 13.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042140174 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.07.2021 | 13.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042140170 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 28.06.2021 | 13.07.2021 | 10.8.2022 | ||
1042140171 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 28.06.2021 | 13.07.2021 | 10.8.2022 | ||
1042140172 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 28.06.2021 | 13.07.2021 | 10.8.2022 | ||
1042140184 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 06.2021 | 639,91 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 6.6.2022 | |
1042140183 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 06.2021 | 256,85 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 6.6.2022 | |
1042140182 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 06/2021 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 6.6.2022 | |
1042140179 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,36 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 6.6.2022 | |
1042140178 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.prečistenie kanalizácie,kam.monitoring | 300,00 vrátane DPH |
26/OE/2021 | 05.07.2021 | 13.07.2021 | 6.6.2022 | |
1042140177 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
28/OE/2021 | 02.07.2021 | 13.07.2021 | 6.6.2022 | |
1042140176 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | toaletný papier / 600ks | 216,00 vrátane DPH |
30/OE/2021 | 02.07.2021 | 13.07.2021 | 6.6.2022 | |
1042140175 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 06.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 02.07.2021 | 13.07.2021 | 6.6.2022 |