Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042140232 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA/oprava EZS,kontrola systému ... | 140,40 vrátane DPH |
35/OE/2021 | 09.09.2021 | 20.09.2021 | 6.6.2022 | |
1042240097 | CSA-SERVIS, s.r.o. 931 01 Šamorín,Vodárenská 1889/32A |
47101041 | DS/Ad.-prečistenie kanalizácie | 140,00 vrátane DPH |
13/OE/2022 | 21.04.2022 | 28.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042240097 | CSA-SERVIS, s.r.o. 931 01 Šamorín,Vodárenská 1889/32A |
47101041 | DS/Ad.-prečistenie kanalizácie | 140,00 vrátane DPH |
13/OE/2022 | 21.04.2022 | 28.04.2022 | 11.5.2022 | |
1042040148 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-výmena klin.remeňa+servis | 141,74 vrátane DPH |
19/OE/2020 | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 10.8.2022 | |
1042040148 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-výmena klin.remeňa+servis | 141,74 vrátane DPH |
19/OE/2020 | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
1042240027 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2022 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 01.02.2022 | 11.02.2022 | 10.8.2022 | |
1042040026 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2020 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 10.8.2022 | |
1042240027 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2022 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 01.02.2022 | 11.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042040026 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2020 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 6.6.2022 | |
1042240027 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2022 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 01.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042140025 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.01.2021 | 04.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042040072 | MUDr.Horváth Csolle Andrea - RELADIN s.r.o. 929 01 Kútniky,Toboréte 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 17.02.2020 | 26.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042140025 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.01.2021 | 04.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042040072 | MUDr.Horváth Csolle Andrea - RELADIN s.r.o. 929 01 Kútniky,Toboréte 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 17.02.2020 | 26.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042140055 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL570TH-odstránenie škôdpo odovzdaní OMV | 149,00 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 16.02.2021 | 24.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042040127 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2020 | 149,60 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.03.2020 | 25.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042140055 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL570TH-odstránenie škôdpo odovzdaní OMV | 149,00 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 16.02.2021 | 24.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042040127 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2020 | 149,60 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.03.2020 | 25.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040239 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody ( 5x ) | 150,00 vrátane DPH |
2/OE/2020 | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040239 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody ( 5x ) | 150,00 vrátane DPH |
2/OE/2020 | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042040319 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 09/2020 | 153,64 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.09.2020 | 28.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042040238 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 06.2020,stoč.+zr.voda | 153,26 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040319 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 09/2020 | 153,64 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.09.2020 | 28.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042040238 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 06.2020,stoč.+zr.voda | 153,26 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.07.2020 | 14.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042040364 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19- teplomer (3 ks ) + certifikát | 158,25 vrátane DPH |
49/OE/2020 | 28.10.2020 | 05.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042040364 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19- teplomer (3 ks ) + certifikát | 158,25 vrátane DPH |
49/OE/2020 | 28.10.2020 | 05.11.2020 | 6.6.2022 | |
1042240040 | MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8 |
44047070 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 28.02.2022 | 03.03.2022 | 10.8.2022 | |
1042240025 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.01.2022 | 18.02.2022 | 10.8.2022 | |
1042140080 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.03.2021 | 20.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042040122 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.03.2020 | 15.04.2020 | 10.8.2022 | |
1042240040 | MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8 |
44047070 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 28.02.2022 | 03.03.2022 | 6.6.2022 | |
1042240025 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.01.2022 | 18.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042140080 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.03.2021 | 20.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042040122 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.03.2020 | 15.04.2020 | 6.6.2022 | |
1042240046 | MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8 |
44047070 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 28.02.2022 | 03.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240025 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.01.2022 | 18.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042040192 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.05-14.05.2020 | 163,36 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 10.8.2022 | |
1042040192 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.05-14.05.2020 | 163,36 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 6.6.2022 | |
1042140169 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 06/2021+údržba sl.OMV | 165,51 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 24.06.2021 | 29.06.2021 | 10.8.2022 | |
1042140169 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 06/2021+údržba sl.OMV | 165,51 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 24.06.2021 | 29.06.2021 | 6.6.2022 |