Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042140042 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,69 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140042 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,69 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140043 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01/2021+údržba sl.OMV | 167,77 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.02.2021 | 17.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140043 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01/2021+údržba sl.OMV | 167,77 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.02.2021 | 17.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140044 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
02/OE/2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140044 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
02/OE/2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140045 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody ( 3x ) | 90,00 vrátane DPH |
09/OE/2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140045 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody ( 3x ) | 90,00 vrátane DPH |
09/OE/2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140046 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 01/2021 | 24,08 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.02.2021 | 18.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140046 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 01/2021 | 24,08 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.02.2021 | 18.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140047 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 01.2021 | 1727,30 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.02.2021 | 17.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140047 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 01.2021 | 1727,30 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.02.2021 | 17.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140048 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 01/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 12.02.2021 | 18.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140048 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 01/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 12.02.2021 | 18.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140049 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1871,10 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 12.02.2021 | 17.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140049 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1871,10 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 12.02.2021 | 17.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140051 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,76 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 12.02.2021 | 17.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140051 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,76 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 12.02.2021 | 17.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140052 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.02.2021 | 24.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140052 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.02.2021 | 24.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140053 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.02.2021 | 24.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140053 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.02.2021 | 24.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140055 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL570TH-odstránenie škôdpo odovzdaní OMV | 149,00 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 16.02.2021 | 24.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140055 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL570TH-odstránenie škôdpo odovzdaní OMV | 149,00 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 16.02.2021 | 24.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140056 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 17.02.2021 | 24.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140056 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 17.02.2021 | 24.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140057 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 02/2021+údržba sl.OMV | 112,19 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.02.2021 | 24.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140057 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 02/2021+údržba sl.OMV | 112,19 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.02.2021 | 24.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140058 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.02.2021 | 11.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140058 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.02.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140059 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140059 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140060 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 02.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140060 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 02.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140061 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | hygienický materiál / toal.papier | 276,48 vrátane DPH |
4/OE/2021 | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140061 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | hygienický materiál / toal.papier | 276,48 vrátane DPH |
4/OE/2021 | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140062 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | dezinfekcia ozónom vsupov a kont.miest | 500,80 vrátane DPH |
8/OE/2021 | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140062 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | dezinfekcia ozónom vsupov a kont.miest | 500,80 vrátane DPH |
8/OE/2021 | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140063 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
03.03.2021 | 11.03.2021 | 10.8.2022 | ||
1042140063 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
03.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 |