Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042140012 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 12/2020+údržba sl.OMV | 167,77 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 11.01.2021 | 13.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140012 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 12/2020+údržba sl.OMV | 167,77 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 11.01.2021 | 13.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140013 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 12.01.2021 | 29.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140013 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 12.01.2021 | 29.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140015 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 12.2020 | 1607,03 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140017 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140018 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140019 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140016 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140015 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 12.2020 | 1607,03 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140017 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140018 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140019 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140016 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2021 | 29.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140022 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 12/2020+zrážky | 95,58 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140021 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,40 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140022 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 12/2020+zrážky | 95,58 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140021 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,40 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140023 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2020 | 828,79 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 15.01.2021 | 20.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140023 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2020 | 828,79 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 15.01.2021 | 20.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140025 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.01.2021 | 04.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140024 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1342,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 18.01.2021 | 26.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140025 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.01.2021 | 04.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140024 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1342,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 18.01.2021 | 26.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140026 | MUDr.Boráros Vojtech-BORAS 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.01.2021 | 04.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140026 | MUDr.Boráros Vojtech-BORAS 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.01.2021 | 04.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140028 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-oprava nefunkčného kotla | 414,55 vrátane DPH |
3/OE/2021 | 21.01.2021 | 26.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140027 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 12/2020 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 21.01.2021 | 26.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140028 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-oprava nefunkčného kotla | 414,55 vrátane DPH |
3/OE/2021 | 21.01.2021 | 26.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140027 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 12/2020 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 21.01.2021 | 26.01.2021 | 6.6.2022 | |
1042140030 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 28.01.2021 | 17.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140030 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 28.01.2021 | 17.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140031 | Róbert Nagy 925 42 Trstice,147 |
41591909 | DS/Ad.-prečistenie kanalizácie | 115,00 vrátane DPH |
7/OE/2021 | 01.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140031 | Róbert Nagy 925 42 Trstice,147 |
41591909 | DS/Ad.-prečistenie kanalizácie | 115,00 vrátane DPH |
7/OE/2021 | 01.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140034 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
1/OE/2021 | 02.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140033 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140032 | PosAm s.r.o. 821 09 Bratislava,Bajkalská 28 |
31365078 | USB token pre systém ŠP / 3ks | 292,68 vrátane DPH |
56/OE/2020 | 02.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140034 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
1/OE/2021 | 02.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140033 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140032 | PosAm s.r.o. 821 09 Bratislava,Bajkalská 28 |
31365078 | USB token pre systém ŠP / 3ks | 292,68 vrátane DPH |
56/OE/2020 | 02.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 |