Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042140124 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042140123 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042140134 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.-oprava EZS | 118,50 vrátane DPH |
20/OE/2021 | 17.05.2021 | 19.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140132 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 04/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.05.2021 | 19.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140130 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1863,85 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140129 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140128 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140127 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140126 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140125 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL4032KU-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140124 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140123 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140122 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 04/2021 | 34,79 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.05.2021 | 17.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042140121 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | DS115BY-servis sl.OMV | 225,60 vrátane DPH |
5/OE/2021 | 11.05.2021 | 17.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042140120 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042140119 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 04.2021 | 1563,79 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.05.2021 | 17.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042140118 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,36 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.05.2021 | 17.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042140117 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 04/2021+údržba sl.OMV | 219,03 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.05.2021 | 17.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042140116 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 04.2021 | 766,72 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.05.2021 | 17.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042140115 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 04.2021 | 270,98 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.05.2021 | 17.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042140112 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 04/2021 | 384,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 05.05.2021 | 17.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042140122 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 04/2021 | 34,79 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.05.2021 | 17.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140121 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | DS115BY-servis sl.OMV | 225,60 vrátane DPH |
5/OE/2021 | 11.05.2021 | 17.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140120 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140119 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 04.2021 | 1563,79 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.05.2021 | 17.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140118 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,36 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.05.2021 | 17.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140117 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 04/2021+údržba sl.OMV | 219,03 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.05.2021 | 17.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140116 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 04.2021 | 766,72 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.05.2021 | 17.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140115 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 04.2021 | 270,98 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 07.05.2021 | 17.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140112 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 04/2021 | 384,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 05.05.2021 | 17.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140114 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.05.2021 | 12.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042140113 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.05.2021 | 12.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042140114 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.05.2021 | 12.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140113 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.05.2021 | 12.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140110 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 04.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042140109 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.05.2021 | 06.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042140108 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
17/OE/2021 | 03.05.2021 | 06.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042140110 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 04.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140109 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.05.2021 | 06.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140108 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
17/OE/2021 | 03.05.2021 | 06.05.2021 | 6.6.2022 |