Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042140057 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 02/2021+údržba sl.OMV | 112,19 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.02.2021 | 24.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140057 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 02/2021+údržba sl.OMV | 112,19 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.02.2021 | 24.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140058 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.02.2021 | 11.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140058 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.02.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140061 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | hygienický materiál / toal.papier | 276,48 vrátane DPH |
4/OE/2021 | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140060 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 02.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140059 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140061 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | hygienický materiál / toal.papier | 276,48 vrátane DPH |
4/OE/2021 | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140060 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 02.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140059 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140065 | NEXA s.r.o. 921 41 Piešťany,Sasinkova 9 |
36239798 | germicídne žiariče / 3ks | 1197,65 vrátane DPH |
10/OE/2021 | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140064 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 02/2021 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140063 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
03.03.2021 | 11.03.2021 | 10.8.2022 | ||
1042140062 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | dezinfekcia ozónom vsupov a kont.miest | 500,80 vrátane DPH |
8/OE/2021 | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140065 | NEXA s.r.o. 921 41 Piešťany,Sasinkova 9 |
36239798 | germicídne žiariče / 3ks | 1197,65 vrátane DPH |
10/OE/2021 | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140064 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 02/2021 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140063 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
03.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | ||
1042140062 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | dezinfekcia ozónom vsupov a kont.miest | 500,80 vrátane DPH |
8/OE/2021 | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140068 | MUDr.Heringesová - HERTA s.r.o. 929 01 M.Dvorníky,Lipový rad 458/8 |
52350479 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 05.03.2021 | 18.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140067 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 02.2021 | 857,89 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2021 | 12.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140066 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 02.2021 | 279,29 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2021 | 12.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140068 | MUDr.Heringesová - HERTA s.r.o. 929 01 M.Dvorníky,Lipový rad 458/8 |
52350479 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 05.03.2021 | 18.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140067 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 02.2021 | 857,89 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2021 | 12.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140066 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 02.2021 | 279,29 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2021 | 12.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140069 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 02/2021 | 21,41 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.03.2021 | 12.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140069 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 02/2021 | 21,41 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.03.2021 | 12.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140072 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 02/2021+údržba sl.OMV | 193,64 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.03.2021 | 17.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140074 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,24 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.03.2021 | 12.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140073 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 09.03.2021 | 12.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140071 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,58 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.03.2021 | 12.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140070 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.03.2021 | 12.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140072 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 02/2021+údržba sl.OMV | 193,64 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.03.2021 | 17.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140074 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,24 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.03.2021 | 12.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140073 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 09.03.2021 | 12.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140071 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,58 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.03.2021 | 12.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140070 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.03.2021 | 12.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140075 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 02.2021 | 1782,44 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.03.2021 | 17.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140075 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 02.2021 | 1782,44 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.03.2021 | 17.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042140077 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 2064,50 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 15.03.2021 | 18.03.2021 | 10.8.2022 | |
1042140078 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 02/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.03.2021 | 18.03.2021 | 10.8.2022 |