Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042140107 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-diagnostika a príprava na STK a EK | 192,60 vrátane DPH |
19/OE/2021 | 28.04.2021 | 04.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042140106 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 1004,44 vrátane DPH |
18/OE/2021 | 28.04.2021 | 04.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042140107 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-diagnostika a príprava na STK a EK | 192,60 vrátane DPH |
19/OE/2021 | 28.04.2021 | 04.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140106 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 1004,44 vrátane DPH |
18/OE/2021 | 28.04.2021 | 04.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140105 | Sáránszki Péter 931 01 Šamorín, Nová č.42 |
52437094 | SA-oprava poškodenej strechy | 487,00 vrátane DPH |
21/OE/2021 | 27.04.2021 | 04.05.2021 | 10.8.2022 | |
1042140105 | Sáránszki Péter 931 01 Šamorín, Nová č.42 |
52437094 | SA-oprava poškodenej strechy | 487,00 vrátane DPH |
21/OE/2021 | 27.04.2021 | 04.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042140104 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 04/2021+údržba sl.OMV | 105,09 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.04.2021 | 28.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140104 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 04/2021+údržba sl.OMV | 105,09 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.04.2021 | 28.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042140103 | SLOVbiz s.r.o. 841 01 Bratislava,Žatevná 12 |
47902124 | zber a likvidácia odpadu z covid testovania | 223,20 vrátane DPH |
16/OE/2021 | 21.04.2021 | 28.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140103 | SLOVbiz s.r.o. 841 01 Bratislava,Žatevná 12 |
47902124 | zber a likvidácia odpadu z covid testovania | 223,20 vrátane DPH |
16/OE/2021 | 21.04.2021 | 28.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042140101 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | VM-oprava núdzového osvetlenia | 49,68 vrátane DPH |
14/OE/2021 | 16.04.2021 | 21.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140101 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | VM-oprava núdzového osvetlenia | 49,68 vrátane DPH |
14/OE/2021 | 16.04.2021 | 21.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042140100 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 03/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140099 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 03/2021 | 37,46 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140100 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 03/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042140099 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 03/2021 | 37,46 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042140098 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 3227,30 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.04.2021 | 16.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140098 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 3227,30 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.04.2021 | 16.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042140096 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,60 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 12.04.2021 | 16.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140096 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,60 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 12.04.2021 | 16.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042140093 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140092 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 03.2021 | 2076,80 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140095 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | skartácia dokumentov / archív | 1,20 vrátane DPH |
13/OE/2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140094 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
11/OE/2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140091 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2021+údržba sl.OMV | 417,96 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140093 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042140092 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 03.2021 | 2076,80 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042140095 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | skartácia dokumentov / archív | 1,20 vrátane DPH |
13/OE/2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042140094 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
11/OE/2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042140091 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2021+údržba sl.OMV | 417,96 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042140090 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,24 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140089 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140088 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 03/2021+1xvýjazd | 384,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140086 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 03.2021 | 857,39 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140087 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 03.2021 | 288,07 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 10.8.2022 | |
1042140090 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,24 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042140089 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042140088 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 03/2021+1xvýjazd | 384,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042140086 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 03.2021 | 857,39 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042140087 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 03.2021 | 288,07 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 6.6.2022 |