Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042140048 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 01/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 12.02.2021 | 18.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140048 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 01/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 12.02.2021 | 18.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140047 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 01.2021 | 1727,30 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.02.2021 | 17.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140047 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 01.2021 | 1727,30 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.02.2021 | 17.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140046 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 01/2021 | 24,08 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.02.2021 | 18.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140046 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 01/2021 | 24,08 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.02.2021 | 18.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140045 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody ( 3x ) | 90,00 vrátane DPH |
09/OE/2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140045 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody ( 3x ) | 90,00 vrátane DPH |
09/OE/2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140044 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
02/OE/2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140044 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
02/OE/2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140043 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01/2021+údržba sl.OMV | 167,77 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.02.2021 | 17.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140043 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01/2021+údržba sl.OMV | 167,77 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.02.2021 | 17.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140042 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,69 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140042 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,69 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140041 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140041 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140040 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140040 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140039 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 05.02.2021 | 17.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140039 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 05.02.2021 | 17.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140038 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 01.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 05.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140038 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 01.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 05.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140037 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 01.2021 | 992,27 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 05.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140037 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 01.2021 | 992,27 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 05.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140036 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 01.2021 | 289,82 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 05.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140036 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 01.2021 | 289,82 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 05.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140035 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 01/2021 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 03.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140035 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 01/2021 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 03.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140034 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
1/OE/2021 | 02.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140034 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
1/OE/2021 | 02.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140033 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140033 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140032 | PosAm s.r.o. 821 09 Bratislava,Bajkalská 28 |
31365078 | USB token pre systém ŠP / 3ks | 292,68 vrátane DPH |
56/OE/2020 | 02.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140032 | PosAm s.r.o. 821 09 Bratislava,Bajkalská 28 |
31365078 | USB token pre systém ŠP / 3ks | 292,68 vrátane DPH |
56/OE/2020 | 02.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140031 | Róbert Nagy 925 42 Trstice,147 |
41591909 | DS/Ad.-prečistenie kanalizácie | 115,00 vrátane DPH |
7/OE/2021 | 01.02.2021 | 11.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140031 | Róbert Nagy 925 42 Trstice,147 |
41591909 | DS/Ad.-prečistenie kanalizácie | 115,00 vrátane DPH |
7/OE/2021 | 01.02.2021 | 11.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140030 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 28.01.2021 | 17.02.2021 | 10.8.2022 | |
1042140030 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 28.01.2021 | 17.02.2021 | 6.6.2022 | |
1042140028 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-oprava nefunkčného kotla | 414,55 vrátane DPH |
3/OE/2021 | 21.01.2021 | 26.01.2021 | 10.8.2022 | |
1042140028 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-oprava nefunkčného kotla | 414,55 vrátane DPH |
3/OE/2021 | 21.01.2021 | 26.01.2021 | 6.6.2022 |