Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040329 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 09.2020,stoč. | 28,38 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.10.2020 | 13.10.2020 | 6.6.2022 | |
1042240078 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 03/2022 | 1627,42 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.04.2022 | 22.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042140175 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 06.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 02.07.2021 | 13.07.2021 | 6.6.2022 | |
1042040327 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 09.2020 | 712,06 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 07.10.2020 | 13.10.2020 | 6.6.2022 | |
1042240076 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 03/2022 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA | 05.04.2022 | 22.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042140174 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.07.2021 | 13.07.2021 | 6.6.2022 | |
1042040328 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 09.2020 | 308,22 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 07.10.2020 | 13.10.2020 | 6.6.2022 | |
1042240075 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 03/2022 | 593,84 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.04.2022 | 22.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042140170 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 28.06.2021 | 13.07.2021 | 6.6.2022 | ||
1042040326 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotr.vody 2019/2020 | 107,58 vrátane DPH |
zmluva: 14/OE/2013 | 06.10.2020 | 13.10.2020 | 6.6.2022 | |
1042240083 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2022 | 1004,41 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042140171 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 28.06.2021 | 13.07.2021 | 6.6.2022 | ||
1042040324 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 09.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 05.10.2020 | 13.10.2020 | 6.6.2022 | |
1042240082 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042140172 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 28.06.2021 | 13.07.2021 | 6.6.2022 | ||
1042040323 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
39/OE/2020 | 01.10.2020 | 13.10.2020 | 6.6.2022 | |
1042240081 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,00 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042140169 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 06/2021+údržba sl.OMV | 165,51 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 24.06.2021 | 29.06.2021 | 6.6.2022 | |
1042040321 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 01.10.2020 | 13.10.2020 | 6.6.2022 | |
1042240071 | MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8 |
44047070 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 29.03.2022 | 08.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042140168 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava sl.OMV | 538,74 vrátane DPH |
29/OE/2021 | 17.06.2021 | 29.06.2021 | 6.6.2022 | |
1042040320 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | hyg.mat./toal.papier+mydlo | 262,56 vrátane DPH |
32/OE/2020 | 30.09.2020 | 13.10.2020 | 6.6.2022 | |
1042240074 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1660,91 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.04.2022 | 07.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042140167 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-vodné,stočné a zrážky 10/2020-04.06.2021 | 2193,34 vrátane DPH |
14/OE/2013,UPSVR D.Streda | 17.06.2021 | 29.06.2021 | 6.6.2022 | |
1042006296 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 20/04/54O/9 | 26.08.2020 | 21.10.2020 | 6.6.2022 |
1042240073 | TSM Veľký Meder, sro 932 01 Vľký Meder,Nezábudková 1671/1 |
46456201 | VM-výrub/odstránenie dreviny | 324,00 vrátane DPH |
8/OE/2022 | 31.03.2022 | 07.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042140166 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1714,25 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.06.2021 | 18.06.2021 | 6.6.2022 | |
1042006296 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP | 3837,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 20/04/54O/9 | 07.08.2020 | 05.10.2020 | 6.6.2022 |
1042240072 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody ( 2x ) | 72,00 vrátane DPH |
9/OE/2022 | 30.03.2022 | 07.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042140165 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 05/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.06.2021 | 18.06.2021 | 6.6.2022 | |
1042040319 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 09/2020 | 153,64 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.09.2020 | 28.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042240070 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.-diagnostika poruchy kotlov | 360,00 vrátane DPH |
5/OE/2022 | 24.03.2022 | 07.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042140163 | 2U spol s r.o. 821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84 |
17315786 | vlajky na budovy EU a SR | 24,46 vrátane DPH |
31/OE/2021 | 11.06.2021 | 18.06.2021 | 6.6.2022 | |
1042040314 | MUDr.Matica Eduard, EDMA-MED sro 930 28 Okoč,Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 14.09.2020 | 24.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042240069 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-servis sl.OMV | 192,60 vrátane DPH |
7/OE/2022 | 22.03.2022 | 07.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042140162 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 05.2021 | 1264,99 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.06.2021 | 18.06.2021 | 6.6.2022 | |
1042040294 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 03.09.2020 | 24.09.2020 | 6.6.2022 | |
1042240068 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-servis sl.OMV | 60,00 vrátane DPH |
6/OE/2022 | 22.03.2022 | 07.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042140161 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 09.06.2021 | 18.06.2021 | 6.6.2022 | |
1042040318 | Zuzana Orbán-Agentúra dom.ošetr.služieb 930 12 Ohrady č.800 |
42164583 | COVID-19-testovanie zamest. ( 108 osôb ) | 540,00 vrátane DPH |
40/OE/2020 | 11.09.2020 | 18.09.2020 | 6.6.2022 |