Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040257 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 29.07.2020 | 19.08.2020 | 6.6.2022 | ||
1042040256 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 29.07.2020 | 19.08.2020 | 6.6.2022 | ||
1042040255 | MUDr.Boráros Vojtech-BORAS 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 28.07.2020 | 19.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040280 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 07.2020 | 1460,53 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040284 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040283 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040282 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040281 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040278 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 07.2020,stoč. | 20,64 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.08.2020 | 18.08.2020 | 10.8.2022 | |
1042040278 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 07.2020,stoč. | 20,64 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.08.2020 | 18.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040276 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov / do:15.07.2020 | 1197,58 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 07.08.2020 | 13.08.2020 | 10.8.2022 | |
1042040275 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,20 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.08.2020 | 13.08.2020 | 10.8.2022 | |
1042040273 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 07.2020 | 705,06 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.08.2020 | 13.08.2020 | 10.8.2022 | |
1042040274 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 07.2020 | 292,37 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.08.2020 | 13.08.2020 | 10.8.2022 | |
1042040277 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.08.2020 | 13.08.2020 | 10.8.2022 | |
1042040276 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov / do:15.07.2020 | 1197,58 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 07.08.2020 | 13.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040275 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,20 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.08.2020 | 13.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040273 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 07.2020 | 705,06 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.08.2020 | 13.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040274 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 07.2020 | 292,37 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.08.2020 | 13.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040277 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.08.2020 | 13.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040267 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,08 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 10.8.2022 | |
1042040268 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 10.8.2022 | |
1042040261 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 03.08.2020 | 12.08.2020 | 10.8.2022 | ||
1042040260 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 03.08.2020 | 12.08.2020 | 10.8.2022 | ||
1042040269 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 07/2020 | 395,65 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 10.8.2022 | |
1042040266 | FT Kominárstvo s.r.o. 925 32 Veľká Mača č.698 |
51267926 | VM-kominárske práce/oprava UV koncovky | 100,00 vrátane DPH |
36/OE/2020 | 05.08.2020 | 12.08.2020 | 10.8.2022 | |
1042040265 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov za 07.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 05.08.2020 | 12.08.2020 | 10.8.2022 | |
1042040263 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.08.2020 | 12.08.2020 | 10.8.2022 | |
1042040264 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 07.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.08.2020 | 12.08.2020 | 10.8.2022 | |
1042040262 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
31/OE/2020 | 04.08.2020 | 12.08.2020 | 10.8.2022 | |
1042040267 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,08 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040268 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040261 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 03.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | ||
1042040260 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 03.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | ||
1042040269 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 07/2020 | 395,65 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040266 | FT Kominárstvo s.r.o. 925 32 Veľká Mača č.698 |
51267926 | VM-kominárske práce/oprava UV koncovky | 100,00 vrátane DPH |
36/OE/2020 | 05.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040265 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov za 07.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 05.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040263 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040264 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 07.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040262 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
31/OE/2020 | 04.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 |