Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040254 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 22.07.2020 | 05.08.2020 | 10.8.2022 | ||
1042040253 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 22.07.2020 | 05.08.2020 | 10.8.2022 | ||
1042040244 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 13.07.2020 | 05.08.2020 | 10.8.2022 | |
1042040254 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 22.07.2020 | 05.08.2020 | 6.6.2022 | ||
1042040253 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 22.07.2020 | 05.08.2020 | 6.6.2022 | ||
1042040244 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 13.07.2020 | 05.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042040252 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 07/2020 | 204,47 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.07.2020 | 28.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040252 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 07/2020 | 204,47 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.07.2020 | 28.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042040250 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-údržba a oprava fr.stroja | 181,92 vrátane DPH |
34/OE/2020 | 17.07.2020 | 27.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040251 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | LTO ULTRIUM-uni čis.páska / 2ka | 98,40 vrátane DPH |
33/OE/2020 | 17.07.2020 | 27.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040250 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-údržba a oprava fr.stroja | 181,92 vrátane DPH |
34/OE/2020 | 17.07.2020 | 27.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042040251 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | LTO ULTRIUM-uni čis.páska / 2ka | 98,40 vrátane DPH |
33/OE/2020 | 17.07.2020 | 27.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042040248 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2475,00 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 14.07.2020 | 17.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040246 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 2100,20 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.07.2020 | 17.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040243 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-výmena nefunkčnej ústredne EZS | 1852,00 vrátane DPH |
21/OE/2020 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040242 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 47,20 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040241 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040240 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 10.8.2022 | ||
1042040248 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2475,00 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 14.07.2020 | 17.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042040246 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 2100,20 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.07.2020 | 17.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042040243 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-výmena nefunkčnej ústredne EZS | 1852,00 vrátane DPH |
21/OE/2020 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042040242 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 47,20 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042040241 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042040240 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 6.6.2022 | ||
1042040239 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody ( 5x ) | 150,00 vrátane DPH |
2/OE/2020 | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040238 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 06.2020,stoč.+zr.voda | 153,26 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040233 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 06.2020 | 1460,53 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040237 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040236 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040235 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040234 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040231 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 77,47 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040232 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 06/2020 | 263,79 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040229 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,16 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040228 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 06.2020 | 744,85 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 07.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040227 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 06.2020 | 292,37 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 07.07.2020 | 14.07.2020 | 10.8.2022 | |
1042040239 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody ( 5x ) | 150,00 vrátane DPH |
2/OE/2020 | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042040238 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 06.2020,stoč.+zr.voda | 153,26 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.07.2020 | 14.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042040233 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 06.2020 | 1460,53 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042040237 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 6.6.2022 |