Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042240021 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 12/2021 | 979,00 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 18.01.2022 | 20.01.2022 | 7.2.2022 | |
1042240023 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01/2022+údržba sl.oMV | 173,05 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.01.2022 | 27.01.2022 | 10.8.2022 | |
1042240023 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01/2022+údržba sl.oMV | 173,05 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.01.2022 | 27.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042240023 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01/2022+údržba sl.oMV | 173,05 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.01.2022 | 27.01.2022 | 7.2.2022 | |
1042240025 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.01.2022 | 18.02.2022 | 10.8.2022 | |
1042240025 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.01.2022 | 18.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042240025 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.01.2022 | 18.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240026 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1660,91 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 01.02.2022 | 11.02.2022 | 10.8.2022 | |
1042240026 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1660,91 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 01.02.2022 | 11.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042240026 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1660,91 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 01.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240027 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2022 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 01.02.2022 | 11.02.2022 | 10.8.2022 | |
1042240027 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2022 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 01.02.2022 | 11.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042240027 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2022 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 01.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240028 | AMG Security s.r.o. 960 01 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 01/2022 | 179,61 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019 z 15.01.2020 ,Ústredie PSVaR BA | 03.02.2022 | 11.02.2022 | 10.8.2022 | |
1042240028 | AMG Security s.r.o. 960 01 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 01/2022 | 179,61 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019 z 15.01.2020 ,Ústredie PSVaR BA | 03.02.2022 | 11.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042240028 | AMG Security s.r.o. 960 01 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 01/2022 | 179,61 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019 z 15.01.2020 ,Ústredie PSVaR BA | 03.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240029 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 01/2022 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA | 04.02.2022 | 11.02.2022 | 10.8.2022 | |
1042240029 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 01/2022 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA | 04.02.2022 | 11.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042240029 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 01/2022 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA | 04.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240030 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 01/2022 | 665,70 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 04.02.2022 | 11.02.2022 | 10.8.2022 | |
1042240030 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 01/2022 | 665,70 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 04.02.2022 | 11.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042240030 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 01/2022 | 665,70 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 04.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240031 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 01/2022 | 2251,76 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.02.2022 | 11.02.2022 | 10.8.2022 | |
1042240031 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 01/2022 | 2251,76 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.02.2022 | 11.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042240031 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 01/2022 | 2251,76 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240032 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.02.2022 | 11.02.2022 | 10.8.2022 | |
1042240032 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.02.2022 | 11.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042240032 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240033 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 68,65 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.02.2022 | 11.02.2022 | 10.8.2022 | |
1042240033 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 68,65 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.02.2022 | 11.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042240033 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 68,65 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240034 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,62 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.02.2022 | 11.02.2022 | 10.8.2022 | |
1042240034 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,62 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.02.2022 | 11.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042240034 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,62 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240035 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,56 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.02.2022 | 11.02.2022 | 10.8.2022 | |
1042240035 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,56 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.02.2022 | 11.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042240035 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,56 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240036 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01/2022+údržba sl.oMV | 534,06 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.02.2022 | 15.02.2022 | 10.8.2022 | |
1042240036 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01/2022+údržba sl.oMV | 534,06 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.02.2022 | 15.02.2022 | 6.6.2022 | |
1042240036 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01/2022+údržba sl.oMV | 534,06 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.02.2022 | 15.02.2022 | 9.3.2022 |