Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042140112 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 04/2021 | 384,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 05.05.2021 | 17.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042040282 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042240020 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 12/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 17.01.2022 | 20.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042140114 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.05.2021 | 12.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042040281 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042240019 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1456,95 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 17.01.2022 | 20.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042140113 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.05.2021 | 12.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042040277 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.08.2020 | 13.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042240016 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 2021 | 3371,59 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 13.01.2022 | 20.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042140110 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 04.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042040267 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,08 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042240015 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 97,91 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042140109 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.05.2021 | 06.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042040268 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042240014 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,04 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 12.01.2022 | 17.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042140108 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
17/OE/2021 | 03.05.2021 | 06.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042040261 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 03.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | ||
1042240008 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 12/2021+údržba sl.oMV | 538,01 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042140107 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-diagnostika a príprava na STK a EK | 192,60 vrátane DPH |
19/OE/2021 | 28.04.2021 | 04.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042040260 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 03.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | ||
1042240012 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1660,91 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042140106 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 1004,44 vrátane DPH |
18/OE/2021 | 28.04.2021 | 04.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042040269 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 07/2020 | 395,65 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042240010 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042140105 | Sáránszki Péter 931 01 Šamorín, Nová č.42 |
52437094 | SA-oprava poškodenej strechy | 487,00 vrátane DPH |
21/OE/2021 | 27.04.2021 | 04.05.2021 | 6.6.2022 | |
1042040266 | FT Kominárstvo s.r.o. 925 32 Veľká Mača č.698 |
51267926 | VM-kominárske práce/oprava UV koncovky | 100,00 vrátane DPH |
36/OE/2020 | 05.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042240009 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042140104 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 04/2021+údržba sl.OMV | 105,09 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.04.2021 | 28.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042040265 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov za 07.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 05.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042240007 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 12/2021 | 668,34 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042140103 | SLOVbiz s.r.o. 841 01 Bratislava,Žatevná 12 |
47902124 | zber a likvidácia odpadu z covid testovania | 223,20 vrátane DPH |
16/OE/2021 | 21.04.2021 | 28.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042040263 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042240006 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 12/2021 | 2280,24 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042140101 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | VM-oprava núdzového osvetlenia | 49,68 vrátane DPH |
14/OE/2021 | 16.04.2021 | 21.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042040264 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 07.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042240005 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-vyúčtovanie spotreby el.energie 10-12/2021 | 829,54 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042140100 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 03/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 6.6.2022 | |
1042040262 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
31/OE/2020 | 04.08.2020 | 12.08.2020 | 6.6.2022 | |
1042240004 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-vyúčtovanie spotreby el.energie 10-12/2021 | 713,06 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 6.6.2022 | |
1042140099 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 03/2021 | 37,46 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 6.6.2022 |