Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042240083 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2022 | 1004,41 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 10.8.2022 | |
MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro | 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 47085118 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
1042040294 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 03.09.2020 | 24.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042140184 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 06.2021 | 639,91 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042240075 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 03/2022 | 593,84 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.04.2022 | 22.04.2022 | 10.8.2022 | |
MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro | 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 36789801 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
1042040314 | MUDr.Matica Eduard, EDMA-MED sro 930 28 Okoč,Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 14.09.2020 | 24.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042140195 | Halász Balázs - nábytok 925 91 Kraľová Nad Váhom,č.200 |
43739091 | kancelársky nábytok ( stol+stoličky+police/3x) | 860,10 vrátane DPH |
32/OE/2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042240076 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 03/2022 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA | 05.04.2022 | 22.04.2022 | 10.8.2022 | |
MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro | 930 10 Dolný Štál 39 36661678 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
1042040319 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 09/2020 | 153,64 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.09.2020 | 28.09.2020 | 10.8.2022 | |
1042140180 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet+doménový poplatok | 77,47 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042240078 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 03/2022 | 1627,42 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.04.2022 | 22.04.2022 | 10.8.2022 | |
MUDr.Paliderová Daniela.sro | 821 08 Bratislava,Jégého 19 46293612 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
1042006296 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP | 3837,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 20/04/54O/9 | 07.08.2020 | 05.10.2020 | 10.8.2022 |
1042140181 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 06/2021+údržba sl.OMV | 711,16 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042240080 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 43,30 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.04.2022 | 22.04.2022 | 10.8.2022 | |
MUDr.Ružička Roman | 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. 37849379 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
1042006296 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 20/04/54O/9 | 26.08.2020 | 21.10.2020 | 10.8.2022 |
1042140185 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 06.2021 | 1058,06 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.07.2021 | 16.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042240084 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,84 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.04.2022 | 22.04.2022 | 10.8.2022 | |
MUDr.Šteffeková Darina | 841 02 Bratislava,K.Bendovej 4 36718483 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
1042040320 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | hyg.mat./toal.papier+mydlo | 262,56 vrátane DPH |
32/OE/2020 | 30.09.2020 | 13.10.2020 | 10.8.2022 | |
1042140186 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,45 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 12.07.2021 | 16.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042240088 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 3/2022 + 3x výjazd | 648,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 13.04.2022 | 22.04.2022 | 10.8.2022 | |
Ratulovský Július, Dipl.Ing. | 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
1042040321 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 01.10.2020 | 13.10.2020 | 10.8.2022 | |
1042140187 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 12.07.2021 | 16.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042240089 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1398,50 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 13.04.2022 | 22.04.2022 | 10.8.2022 | |
1042040323 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
39/OE/2020 | 01.10.2020 | 13.10.2020 | 10.8.2022 | |
1042140191 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 12.07.2021 | 22.07.2021 | 10.8.2022 | ||
1042240090 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 03/2022 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 13.04.2022 | 22.04.2022 | 10.8.2022 | |
1042040324 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 09.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 05.10.2020 | 13.10.2020 | 10.8.2022 | |
1042140192 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 06/2021 | 32,11 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 14.07.2021 | 22.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042240091 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 03/2022 | 27,48 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 19.04.2022 | 22.04.2022 | 10.8.2022 | |
1042040326 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotr.vody 2019/2020 | 107,58 vrátane DPH |
zmluva: 14/OE/2013 | 06.10.2020 | 13.10.2020 | 10.8.2022 | |
1042140193 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1779,30 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.07.2021 | 23.07.2021 | 10.8.2022 | |
1042240097 | CSA-SERVIS, s.r.o. 931 01 Šamorín,Vodárenská 1889/32A |
47101041 | DS/Ad.-prečistenie kanalizácie | 140,00 vrátane DPH |
13/OE/2022 | 21.04.2022 | 28.04.2022 | 10.8.2022 | |
1042040328 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 09.2020 | 308,22 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 07.10.2020 | 13.10.2020 | 10.8.2022 | |
1042140196 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 06/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.07.2021 | 23.07.2021 | 10.8.2022 |