Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042140068 | MUDr.Heringesová - HERTA s.r.o. 929 01 M.Dvorníky,Lipový rad 458/8 |
52350479 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 05.03.2021 | 18.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042040234 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042140077 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 2064,50 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 15.03.2021 | 18.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042040231 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 77,47 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042140078 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 02/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.03.2021 | 18.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042040232 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 06/2020 | 263,79 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042140072 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 02/2021+údržba sl.OMV | 193,64 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.03.2021 | 17.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042040229 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,16 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.07.2020 | 14.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042140075 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 02.2021 | 1782,44 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.03.2021 | 17.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042040228 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 06.2020 | 744,85 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 07.07.2020 | 14.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042140074 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,24 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.03.2021 | 12.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042040227 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 06.2020 | 292,37 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 07.07.2020 | 14.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042140073 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 09.03.2021 | 12.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042040226 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.07.2020 | 08.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042140071 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,58 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.03.2021 | 12.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042040225 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov za 06.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 03.07.2020 | 08.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042140070 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.03.2021 | 12.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042040224 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 06.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 02.07.2020 | 08.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042140069 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 02/2021 | 21,41 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.03.2021 | 12.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042040223 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
27/OE/2020 | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042140067 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 02.2021 | 857,89 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2021 | 12.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042040222 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS,vodné ,stočné, zr.voda 11,12.2019/13.06.2020 | 1962,83 vrátane DPH |
zmluva: 14/OE/2013 | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 6.6.2022 | |
1042140066 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 02.2021 | 279,29 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2021 | 12.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042040221 | Ujlaky Aladár style glass 932 01 Veľký Meder, Stará 660/18 |
35021136 | VM-zasklenie 3 okien | 58,20 vrátane DPH |
30/OE/2020 | 22.06.2020 | 25.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042140065 | NEXA s.r.o. 921 41 Piešťany,Sasinkova 9 |
36239798 | germicídne žiariče / 3ks | 1197,65 vrátane DPH |
10/OE/2021 | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042040220 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 06/2020 | 212,68 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.06.2020 | 25.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042140064 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 02/2021 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042040219 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 32,93 vrátane DPH |
EX 176/2003 | 15.06.2020 | 25.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042140063 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
03.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | ||
1042040218 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2475,00 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 12.06.2020 | 17.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042140062 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | dezinfekcia ozónom vsupov a kont.miest | 500,80 vrátane DPH |
8/OE/2021 | 03.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042040217 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1538,60 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 12.06.2020 | 17.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042140061 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | hygienický materiál / toal.papier | 276,48 vrátane DPH |
4/OE/2021 | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042040210 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 15.05-31.05.2020 | 247,71 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.06.2020 | 17.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042140060 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 02.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042040208 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,33 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.06.2020 | 17.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042140059 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042040209 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.06.2020 | 17.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042140058 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.02.2021 | 11.03.2021 | 6.6.2022 | |
1042040212 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 05.2020 | 1739,14 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.06.2020 | 17.06.2020 | 6.6.2022 |