Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040214 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.06.2020 | 17.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040214 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.06.2020 | 17.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042040213 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.06.2020 | 17.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040213 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.06.2020 | 17.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042040212 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 05.2020 | 1739,14 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.06.2020 | 17.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040212 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 05.2020 | 1739,14 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.06.2020 | 17.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042040210 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 15.05-31.05.2020 | 247,71 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.06.2020 | 17.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040210 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 15.05-31.05.2020 | 247,71 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.06.2020 | 17.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042040209 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.06.2020 | 17.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040209 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.06.2020 | 17.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042040208 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,33 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.06.2020 | 17.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040208 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,33 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.06.2020 | 17.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042040207 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.06.2020 | 17.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040207 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.06.2020 | 17.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042040206 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov za 05.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040206 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov za 05.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042040205 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,16 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040205 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,16 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042040204 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 05.2020 | 12,90 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040204 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 05.2020 | 12,90 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042040203 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 05.2020 | 720,64 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040203 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 05.2020 | 720,64 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042040202 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 05.2020 | 270,30 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040202 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 05.2020 | 270,30 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042040201 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 05.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.06.2020 | 10.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040201 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 05.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.06.2020 | 10.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042040199 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
24/OE/2020 | 03.06.2020 | 10.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040199 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
24/OE/2020 | 03.06.2020 | 10.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042040198 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | DS096CU-oprava a údržba sl.OMV | 567,08 vrátane DPH |
26,28/OE/2020 | 02.06.2020 | 10.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040198 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | DS096CU-oprava a údržba sl.OMV | 567,08 vrátane DPH |
26,28/OE/2020 | 02.06.2020 | 10.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042040197 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 187,74 vrátane DPH |
26/OE/2020 | 02.06.2020 | 10.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040197 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 187,74 vrátane DPH |
26/OE/2020 | 02.06.2020 | 10.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042040196 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 208,52 vrátane DPH |
26/OE/2020 | 02.06.2020 | 10.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040196 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 208,52 vrátane DPH |
26/OE/2020 | 02.06.2020 | 10.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042040195 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.06.2020 | 10.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040195 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.06.2020 | 10.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042040194 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
22/OE/2020 | 01.06.2020 | 10.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040194 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
22/OE/2020 | 01.06.2020 | 10.06.2020 | 6.6.2022 | |
1042040193 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/dez.spray + náhradné náplne | 1190,00 vrátane DPH |
29/OE/2020 | 27.05.2020 | 05.06.2020 | 10.8.2022 | |
1042040193 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/dez.spray + náhradné náplne | 1190,00 vrátane DPH |
29/OE/2020 | 27.05.2020 | 05.06.2020 | 6.6.2022 |