Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042240069 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-servis sl.OMV | 192,60 vrátane DPH |
7/OE/2022 | 22.03.2022 | 07.04.2022 | 11.5.2022 | |
1042240070 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.-diagnostika poruchy kotlov | 360,00 vrátane DPH |
5/OE/2022 | 24.03.2022 | 07.04.2022 | 10.8.2022 | |
1042240070 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.-diagnostika poruchy kotlov | 360,00 vrátane DPH |
5/OE/2022 | 24.03.2022 | 07.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042240070 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.-diagnostika poruchy kotlov | 360,00 vrátane DPH |
5/OE/2022 | 24.03.2022 | 07.04.2022 | 11.5.2022 | |
1042240071 | MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8 |
44047070 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 29.03.2022 | 08.04.2022 | 10.8.2022 | |
1042240071 | MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8 |
44047070 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 29.03.2022 | 08.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042240071 | MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8 |
44047070 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 29.03.2022 | 08.04.2022 | 11.5.2022 | |
1042240072 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody ( 2x ) | 72,00 vrátane DPH |
9/OE/2022 | 30.03.2022 | 07.04.2022 | 10.8.2022 | |
1042240072 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody ( 2x ) | 72,00 vrátane DPH |
9/OE/2022 | 30.03.2022 | 07.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042240072 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody ( 2x ) | 72,00 vrátane DPH |
9/OE/2022 | 30.03.2022 | 07.04.2022 | 11.5.2022 | |
1042240073 | TSM Veľký Meder, sro 932 01 Vľký Meder,Nezábudková 1671/1 |
46456201 | VM-výrub/odstránenie dreviny | 324,00 vrátane DPH |
8/OE/2022 | 31.03.2022 | 07.04.2022 | 10.8.2022 | |
1042240073 | TSM Veľký Meder, sro 932 01 Vľký Meder,Nezábudková 1671/1 |
46456201 | VM-výrub/odstránenie dreviny | 324,00 vrátane DPH |
8/OE/2022 | 31.03.2022 | 07.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042240073 | TSM Veľký Meder, sro 932 01 Vľký Meder,Nezábudková 1671/1 |
46456201 | VM-výrub/odstránenie dreviny | 324,00 vrátane DPH |
8/OE/2022 | 31.03.2022 | 07.04.2022 | 11.5.2022 | |
1042240074 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1660,91 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.04.2022 | 07.04.2022 | 10.8.2022 | |
1042240074 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1660,91 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.04.2022 | 07.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042240074 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1660,91 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.04.2022 | 07.04.2022 | 11.5.2022 | |
1042240075 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 03/2022 | 593,84 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.04.2022 | 22.04.2022 | 10.8.2022 | |
1042240075 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 03/2022 | 593,84 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.04.2022 | 22.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042240075 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 03/2022 | 593,84 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.04.2022 | 22.04.2022 | 11.5.2022 | |
1042240076 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 03/2022 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA | 05.04.2022 | 22.04.2022 | 10.8.2022 | |
1042240076 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 03/2022 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA | 05.04.2022 | 22.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042240076 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 03/2022 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA | 05.04.2022 | 22.04.2022 | 11.5.2022 | |
1042240078 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 03/2022 | 1627,42 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.04.2022 | 22.04.2022 | 10.8.2022 | |
1042240078 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 03/2022 | 1627,42 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.04.2022 | 22.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042240078 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 03/2022 | 1627,42 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.04.2022 | 22.04.2022 | 11.5.2022 | |
1042240080 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 43,30 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.04.2022 | 22.04.2022 | 10.8.2022 | |
1042240080 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 43,30 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.04.2022 | 22.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042240080 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 43,30 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.04.2022 | 22.04.2022 | 11.5.2022 | |
1042240081 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,00 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 10.8.2022 | |
1042240081 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,00 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042240081 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,00 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 11.5.2022 | |
1042240082 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 10.8.2022 | |
1042240082 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042240082 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 11.5.2022 | |
1042240083 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2022 | 1004,41 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 10.8.2022 | |
1042240083 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2022 | 1004,41 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042240083 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2022 | 1004,41 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 11.5.2022 | |
1042240084 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,84 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.04.2022 | 22.04.2022 | 10.8.2022 | |
1042240084 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,84 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.04.2022 | 22.04.2022 | 6.6.2022 | |
1042240084 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,84 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.04.2022 | 22.04.2022 | 11.5.2022 |