Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040389 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042140250 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042240153 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody+stočné za 05/2022 | 27,48 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.06.2022 | 14.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042040390 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042140251 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,74 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042240157 | ARGUT s r.o. 929 01 D.Streda,Neratovické nám.2146/11 |
51041561 | DS/Ádorská-polep okien protislnečnou fóliou | 1026,00 vrátane DPH |
26/OE/2022 | 13.06.2022 | 17.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042040391 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042140252 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042240156 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 05/2022 | 823,68 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.06.2022 | 17.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042040392 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 10.2020 | 1273,98 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042140259 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 09/2021 | 561,97 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 11.10.2021 | 15.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042240154 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
19/OE/2022 | 09.06.2022 | 23.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042040395 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 11/2020+údržba sl.OMV | 23,57 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042140261 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 09.2021 | 914,08 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.10.2021 | 15.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042240159 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 05/2022 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.06.2022 | 23.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042040407 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 11/2020+údržba sl.OMV | 299,10 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042140260 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 09/2021 | 492,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 11.10.2021 | 15.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042240160 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 2061,70 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.06.2022 | 23.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042040412 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 11.2020 | 301,50 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042140262 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-oprava EZS-výmena pož.hlásiča | 208,44 vrátane DPH |
38/OE/2021 | 12.10.2021 | 15.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042240161 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 5/2022 + 2x výjazd | 510,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 15.06.2022 | 23.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042040411 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 11.2020 | 1040,18 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042140264 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 09/2021 | 29,44 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 13.10.2021 | 15.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042240141 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.06.2022 | 23.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042040397 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 11.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 01.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042140244 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 27.09.2021 | 18.10.2021 | 10.8.2022 | ||
1042240142 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony 4/2022 | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.06.2022 | 23.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042040398 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
51/OE/2020 | 02.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042140245 | MUDr.Holíková Oľga, SALIS s.r.o. 930 16 Vydrany, č.166 |
53026560 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 29.09.2021 | 22.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042240143 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony 1-3/2022 | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.06.2022 | 23.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042040399 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/DS/Ad.,Št.-dezinfekcia ozónom | 735,60 vrátane DPH |
52/OE/2020 | 02.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042140265 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 09/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.10.2021 | 22.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042240155 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok / Adamčíková Zuzana | 285,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2022 , UPSVR DS | 10.06.2022 | 24.06.2022 | 10.8.2022 | ||
1042040401 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | Kerio Control-predĺženie licencie | 97,20 vrátane DPH |
54/OE/2020 | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042140268 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | posúdenie stavu výp.techniky | 116,22 vrátane DPH |
44/OE/2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042240163 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 06/2022 | 898,32 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.06.2022 | 29.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042040402 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 | |
1042140269 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 2294,00 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042240164 | TERRAIN s r.o. 010 01 Žilina,M.R.Štefánika 34 |
52140113 | SPO-terapeutické pomôcky/karty | 36,60 vrátane DPH |
2/OSVR/2022 | 23.06.2022 | 29.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042040403 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 52,56 vrátane DPH |
45/OE/2020 | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 10.8.2022 |