Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040124 | Fabka s.r.o. 821 08 Bratislava,Dohnányho 10 |
50187317 | poštové schránky ( 4ks / 4 budovy ) | 120,00 vrátane DPH |
13/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040124 | Fabka s.r.o. 821 08 Bratislava,Dohnányho 10 |
50187317 | poštové schránky ( 4ks / 4 budovy ) | 120,00 vrátane DPH |
13/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040122 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.03.2020 | 15.04.2020 | 10.8.2022 | |
1042040122 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.03.2020 | 15.04.2020 | 6.6.2022 | |
1042040121 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 54,53 vrátane DPH |
EX 735/2012 | 16.03.2020 | 20.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040121 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 54,53 vrátane DPH |
EX 735/2012 | 16.03.2020 | 20.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040120 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 51,83 vrátane DPH |
EX 584/2011 | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040120 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 51,83 vrátane DPH |
EX 584/2011 | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040119 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1151,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040119 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1151,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040118 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/gél,rúško | 944,10 vrátane DPH |
12/OE/2020 | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040118 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/gél,rúško | 944,10 vrátane DPH |
12/OE/2020 | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040117 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/spray,antb.obrúsky | 490,00 vrátane DPH |
10/OE/2020 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040117 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/spray,antb.obrúsky | 490,00 vrátane DPH |
10/OE/2020 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040116 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2475,00 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040116 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2475,00 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040115 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | DS/Ad.-výjazd 2x | 72,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 12.03.2020 | 08.04.2020 | 10.8.2022 | |
1042040115 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | DS/Ad.-výjazd 2x | 72,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 12.03.2020 | 08.04.2020 | 6.6.2022 | |
1042040114 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ad.-prečistenie kanalizácie | 112,84 vrátane DPH |
6/OE/2020 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040114 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ad.-prečistenie kanalizácie | 112,84 vrátane DPH |
6/OE/2020 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040111 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 02.2020 | 643,73 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.03.2020 | 17.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040111 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 02.2020 | 643,73 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.03.2020 | 17.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040110 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.03.2020 | 17.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040110 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.03.2020 | 17.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040109 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.03.2020 | 17.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040109 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.03.2020 | 17.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040108 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.03.2020 | 17.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040108 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.03.2020 | 17.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040107 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.03.2020 | 17.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040107 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.03.2020 | 17.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040105 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/dez.spray, rukavice | 208,00 vrátane DPH |
9/OE/2020 | 10.03.2020 | 17.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040105 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/dez.spray, rukavice | 208,00 vrátane DPH |
9/OE/2020 | 10.03.2020 | 17.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040104 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 02.2020 | 20,64 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.03.2020 | 17.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040104 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 02.2020 | 20,64 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.03.2020 | 17.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040103 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040103 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040102 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040102 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040101 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 10.03.2020 | 17.03.2020 | 10.8.2022 | ||
1042040101 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 10.03.2020 | 17.03.2020 | 6.6.2022 |