Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040063 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040062 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040061 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040060 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040055 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040066 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
1/OE/2020 | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040059 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 5,12 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040057 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 01.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040056 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov od 16.01-31.01.2020 | 179,62 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040054 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 01.2020 | 15,48 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040064 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 01.2020 | 684,24 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040063 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040062 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040061 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040060 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040055 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042001051 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/296 | 19.12.2019 | 12.02.2020 | 10.8.2022 |
1042040053 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 12.2019 | 1226,15 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040052 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 01.2020 | 330,05 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040049 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040048 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov od 01.01.-15.01.2020 | 199,98 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 05.02.2020 | 12.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040047 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040051 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,97 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040050 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042001051 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/296 | 19.12.2019 | 12.02.2020 | 6.6.2022 |
1042040053 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 12.2019 | 1226,15 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040052 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 01.2020 | 330,05 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040049 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040048 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov od 01.01.-15.01.2020 | 199,98 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 05.02.2020 | 12.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040047 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040051 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,97 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040050 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042000656 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie" | 12644,00 bez DPH |
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA | 19/04/54O/349 | 16.01.2020 | 11.02.2020 | 10.8.2022 |
1042000656 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie" | 12644,00 bez DPH |
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA | 19/04/54O/349 | 16.01.2020 | 11.02.2020 | 6.6.2022 |
1042040029 | MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.01.2020 | 06.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040045 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 41,74 vrátane DPH |
EX 583/2002 | 30.01.2020 | 06.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040044 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 30,36 vrátane DPH |
EX 235/2003 | 30.01.2020 | 06.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040043 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 48,86 vrátane DPH |
EX 020/2004 | 30.01.2020 | 06.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040029 | MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.01.2020 | 06.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040045 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 41,74 vrátane DPH |
EX 583/2002 | 30.01.2020 | 06.02.2020 | 6.6.2022 |