Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042240159 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 05/2022 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.06.2022 | 23.06.2022 | 11.7.2022 | |
1042240154 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
19/OE/2022 | 09.06.2022 | 23.06.2022 | 11.7.2022 | |
1042240155 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok / Adamčíková Zuzana | 285,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2022 , UPSVR DS | 10.06.2022 | 24.06.2022 | 10.8.2022 | ||
1042240155 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok / Adamčíková Zuzana | 285,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2022 , UPSVR DS | 10.06.2022 | 24.06.2022 | 11.7.2022 | ||
1042240165 | Inštitút osobnostného rozvoja, s r.o. 921 01 Piešťany,E.F.Scherera 16/4801 |
46300554 | SPO-terapeutické pomôcky/karty | 33,30 vrátane DPH |
1/OSVR/2022 | 23.06.2022 | 29.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042240164 | TERRAIN s r.o. 010 01 Žilina,M.R.Štefánika 34 |
52140113 | SPO-terapeutické pomôcky/karty | 36,60 vrátane DPH |
2/OSVR/2022 | 23.06.2022 | 29.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042240163 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 06/2022 | 898,32 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.06.2022 | 29.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042240165 | Inštitút osobnostného rozvoja, s r.o. 921 01 Piešťany,E.F.Scherera 16/4801 |
46300554 | SPO-terapeutické pomôcky/karty | 33,30 vrátane DPH |
1/OSVR/2022 | 23.06.2022 | 29.06.2022 | 11.7.2022 | |
1042240164 | TERRAIN s r.o. 010 01 Žilina,M.R.Štefánika 34 |
52140113 | SPO-terapeutické pomôcky/karty | 36,60 vrátane DPH |
2/OSVR/2022 | 23.06.2022 | 29.06.2022 | 11.7.2022 | |
1042240163 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 06/2022 | 898,32 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.06.2022 | 29.06.2022 | 11.7.2022 | |
1042240170 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-oprava a servis sl.OMV | 406,93 vrátane DPH |
28/OE/2022 | 06.07.2022 | 12.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240167 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-oprava a servis sl.OMV | 543,24 vrátane DPH |
21/OE/2022 | 30.06.2022 | 12.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240166 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a servis sl.OMV | 557,72 vrátane DPH |
20/OE/2022 | 27.06.2022 | 12.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240168 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 06/2022 | 3384,85 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2022-západ z 14.04.2022,ÚstrediePSVR BA | 30.06.2022 | 12.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240169 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 4312,38 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.07.2022 | 12.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240174 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,20 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240182 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ad.-spotreba vody do 01.11.2021-10.06.2022 | 1977,98 vrátane DPH |
zmluva:14/OEV/2013,D.Streda | 13.07.2022 | 15.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240178 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 06/2022 | 1149,80 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 11.07.2022 | 15.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240177 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 06/2022 | 496,40 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 11.07.2022 | 15.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240181 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 06/2022 | 653,32 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 12.07.2022 | 15.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240172 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240173 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,82 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240171 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 77,47 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240176 | IaM Group s.r.o. 929 01 D.Streda J.Lorincza 2135/10 |
43796907 | DS/Ad.-podateľňa/interiérové žalúzie | 60,00 vrátane DPH |
31/OE/2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240191 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok / Horváthová Mária | 285,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2022 , UPSVR DS | 14.07.2022 | 28.07.2022 | 10.8.2022 | ||
1042240190 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok / Puzsérová Priska | 285,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2022 , UPSVR DS | 14.07.2022 | 28.07.2022 | 10.8.2022 | ||
1042240189 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok / Bajcsi Ladislav | 285,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2022 , UPSVR DS | 14.07.2022 | 28.07.2022 | 10.8.2022 | ||
1042240188 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok / Botlóová A. | 285,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2022 , UPSVR DS | 14.07.2022 | 28.07.2022 | 10.8.2022 | ||
1042240187 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok / Žemla Štefan | 285,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2022 , UPSVR DS | 14.07.2022 | 28.07.2022 | 10.8.2022 | ||
1042240184 | MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 13.07.2022 | 28.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240183 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 13.07.2022 | 28.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240180 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 11.07.2022 | 28.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240199 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | VM-oprava núdzového osvetlenia | 65,58 vrátane DPH |
27/OE/2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240198 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody+stočné za 06/2022 | 30,23 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 21.07.2022 | 28.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240192 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 06/2022 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.07.2022 | 28.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240186 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1710,95 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.07.2022 | 28.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240200 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 07/2022 | 384,19 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.07.2022 | 29.07.2022 | 10.8.2022 | |
1042240206 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 07/2022 | 3077,12 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2022-západ z 14.04.2022,ÚstrediePSVR BA | 03.08.2022 | 10.08.2022 | 19.9.2022 | |
1042240205 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | vš.materiál/toaletný papier / 540ks | 421,20 vrátane DPH |
30/OE/2022 | 03.08.2022 | 10.08.2022 | 19.9.2022 | |
1042240201 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 4312,38 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.08.2022 | 10.08.2022 | 19.9.2022 |