Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040052 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 01.2020 | 330,05 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040049 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040051 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,97 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040050 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042001654 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 3182,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/348 | 07.02.2020 | 09.03.2020 | 10.8.2022 |
1042001654 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 3182,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/348 | 07.02.2020 | 09.03.2020 | 6.6.2022 |
1042040065 | MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 10.02.2020 | 26.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040058 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01/2020+údržba sl.OMV | 829,22 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040066 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
1/OE/2020 | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040059 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 5,12 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040057 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 01.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040056 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov od 16.01-31.01.2020 | 179,62 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040054 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 01.2020 | 15,48 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040064 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 01.2020 | 684,24 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040063 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040062 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040061 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040060 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040055 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040065 | MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 10.02.2020 | 26.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040058 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01/2020+údržba sl.OMV | 829,22 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040066 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
1/OE/2020 | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040059 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 5,12 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040057 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 01.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040056 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov od 16.01-31.01.2020 | 179,62 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040054 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 01.2020 | 15,48 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040064 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 01.2020 | 684,24 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040063 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040062 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040061 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040060 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040055 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040068 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2475,00 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040068 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2475,00 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040069 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1471,10 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.02.2020 | 25.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040069 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1471,10 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.02.2020 | 25.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040072 | MUDr.Horváth Csolle Andrea - RELADIN s.r.o. 929 01 Kútniky,Toboréte 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 17.02.2020 | 26.02.2020 | 10.8.2022 | |
1042040072 | MUDr.Horváth Csolle Andrea - RELADIN s.r.o. 929 01 Kútniky,Toboréte 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 17.02.2020 | 26.02.2020 | 6.6.2022 | |
1042040074 | MUDr.Klement Vladimír/SEKONI s.r.o. 930 33 H.Bar č.101 |
36849871 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 19.02.2020 | 04.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040073 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 19.02.2020 | 04.03.2020 | 10.8.2022 |