Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042240058 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
2/OE/2022 | 10.03.2022 | 18.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240057 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 02/2022 | 26,76 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 09.03.2022 | 14.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240056 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 02/2022 | 436,83 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.03.2022 | 14.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240052 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,36 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.03.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240051 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 02/2022 | 1627,42 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240050 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 02/2022 | 552,24 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240049 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 02/2022 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA | 02.03.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240048 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | toaletný papier 720ks | 259,20 vrátane DPH |
1/OE/2022 | 02.03.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240047 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1660,91 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.03.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240055 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 68,65 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.03.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240054 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,56 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.03.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240053 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.03.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240041 | MUDr.Holíková Oľga, SALIS s.r.o. 930 16 Vydrany, č.166 |
53026560 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 16.02.2022 | 11.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240046 | MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8 |
44047070 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 28.02.2022 | 03.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240045 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Adorská-prečistenie kanalizácie | 420,00 vrátane DPH |
4/OE/2022 | 22.02.2022 | 02.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240044 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 02/2022 | 130,80 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.02.2022 | 02.03.2022 | 7.4.2022 | |
1042240040 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1781,50 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.02.2022 | 18.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240039 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 01/2022 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.02.2022 | 18.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240037 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 01/2022 | 24,08 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 09.02.2022 | 18.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240025 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.01.2022 | 18.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240036 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01/2022+údržba sl.oMV | 534,06 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.02.2022 | 15.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240035 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,56 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240031 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 01/2022 | 2251,76 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240030 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 01/2022 | 665,70 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 04.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240029 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 01/2022 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA | 04.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240027 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2022 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 01.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240026 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1660,91 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 01.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240033 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 68,65 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240034 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,62 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240032 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042140325 | IaM Group s.r.o. 929 01 D.Streda J.Lorincza 2135/10 |
43796907 | DS/Adorská-stavebné úpravy | 5999,45 vrátane DPH |
45/OE/2021 | 13.12.2021 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042240028 | AMG Security s.r.o. 960 01 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 01/2022 | 179,61 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019 z 15.01.2020 ,Ústredie PSVaR BA | 03.02.2022 | 11.02.2022 | 9.3.2022 | |
1042140338 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 12/2021+údržba sl.oMV | 224,53 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 28.12.2021 | 30.12.2021 | 7.2.2022 | |
1042140336 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-výmena čelného skla.opakovaná TK | 527,50 vrátane DPH |
55/OE/2021 | 27.12.2021 | 30.12.2021 | 7.2.2022 | |
1042140337 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-údržba a drobné opravy | 609,73 vrátane DPH |
48 a 54 /OE/2021 | 27.12.2021 | 30.12.2021 | 7.2.2022 | |
1042140335 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 815 74 Bratislava,Dostojevského rad 4 |
00151700 | poistenie majetku na rok 2022 | 3910,19 vrátane DPH |
zmluva:1/OF/2007 z 11.01.2007,poistka č.:500012635 | 23.12.2021 | 30.12.2021 | 7.2.2022 | |
1042140334 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.-oprava kanalizačného potrubia | 3817,20 vrátane DPH |
60/OE/2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 7.2.2022 | |
1042140332 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 11/2021 | 26,76 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 20.12.2021 | 23.12.2021 | 7.2.2022 | |
1042140331 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-TK/EK-príprava a vykonanie | 199,20 vrátane DPH |
53/OE/2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | 7.2.2022 | |
1042140330 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 11.2021 | 953,58 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 16.12.2021 | 23.12.2021 | 7.2.2022 |