Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042140261 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 09.2021 | 914,08 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.10.2021 | 15.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042040395 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 11/2020+údržba sl.OMV | 23,57 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042240154 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
19/OE/2022 | 09.06.2022 | 23.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042140259 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 09/2021 | 561,97 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 11.10.2021 | 15.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042040392 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 10.2020 | 1273,98 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042240156 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 05/2022 | 823,68 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.06.2022 | 17.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042140252 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042040391 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042240157 | ARGUT s r.o. 929 01 D.Streda,Neratovické nám.2146/11 |
51041561 | DS/Ádorská-polep okien protislnečnou fóliou | 1026,00 vrátane DPH |
26/OE/2022 | 13.06.2022 | 17.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042140251 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,74 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042040390 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042240153 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody+stočné za 05/2022 | 27,48 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.06.2022 | 14.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042140250 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042040389 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042240149 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,36 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.06.2022 | 14.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042140256 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | VM-vyúčt.spotreby el.energie 01.01-30.09.2021 | 354,33 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042040388 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042240148 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 05/2022 | 1219,66 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.06.2022 | 14.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042140255 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | SA-vyúčt.spotreby el.energie 01.01-30.09.2021 | 289,70 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042040378 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.11.2020 | 26.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042240147 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 05/2022 | 566,41 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.06.2022 | 14.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042140254 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 09.2021 | 646,52 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042040375 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 11/2020+údržba sl.OMV | 288,10 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042240145 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | DS/Adorská -elektr.kľučka+prívesok (120ks) | 708,00 vrátane DPH |
25/OE/2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042140253 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 09.2021 | 355,45 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042040393 | Melli Interiéry sro. 930 36 H.Potôň, Hlavná108/403 |
35778369 | DS-kreslá na sekretariát ( 4ks ) | 432,00 vrátane DPH |
48/OE/2020 | 19.11.2020 | 25.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042240144 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 4312,38 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.06.2022 | 14.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042140249 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 01.10.2021 | 12.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042040385 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 2249,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.11.2020 | 25.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042240140 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 05/2022 | 3384,85 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2022-západ z 14.04.2022,ÚstrediePSVR BA | 31.05.2022 | 14.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042140257 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,72 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042040384 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 10/2020 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 13.11.2020 | 25.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042240152 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042140248 | Regioport , s.r.o. 929 01 D.Streda,Hlavná 26/5 |
45252122 | regionálny týždenník "Žitný ostrov-Csallokoz" | 12,87 vrátane DPH |
41/OE/2021 | 30.09.2021 | 12.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042040383 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 10.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 12.11.2020 | 25.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042240151 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.06.2022 | 14.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042140246 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 09.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.10.2021 | 12.10.2021 | 10.8.2022 | |
1042040381 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
41/OE/2020 | 10.11.2020 | 25.11.2020 | 10.8.2022 | |
1042240150 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,99 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.06.2022 | 14.06.2022 | 10.8.2022 | |
1042140247 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody | 110,17 vrátane DPH |
zmluva: 14/OE/2013 | 05.10.2021 | 12.10.2021 | 10.8.2022 |