Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040114 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ad.-prečistenie kanalizácie | 112,84 vrátane DPH |
6/OE/2020 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040117 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/spray,antb.obrúsky | 490,00 vrátane DPH |
10/OE/2020 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040120 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 51,83 vrátane DPH |
EX 584/2011 | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040119 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1151,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040118 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/gél,rúško | 944,10 vrátane DPH |
12/OE/2020 | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040120 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 51,83 vrátane DPH |
EX 584/2011 | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040119 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1151,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040118 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/gél,rúško | 944,10 vrátane DPH |
12/OE/2020 | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040121 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 54,53 vrátane DPH |
EX 735/2012 | 16.03.2020 | 20.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040121 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 54,53 vrátane DPH |
EX 735/2012 | 16.03.2020 | 20.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040122 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.03.2020 | 15.04.2020 | 10.8.2022 | |
1042040125 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/antb.mydlá,gel | 2615,00 vrátane DPH |
14/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040126 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/rúško-látkové | 1487,50 vrátane DPH |
15/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040124 | Fabka s.r.o. 821 08 Bratislava,Dohnányho 10 |
50187317 | poštové schránky ( 4ks / 4 budovy ) | 120,00 vrátane DPH |
13/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042040122 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.03.2020 | 15.04.2020 | 6.6.2022 | |
1042040125 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/antb.mydlá,gel | 2615,00 vrátane DPH |
14/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040126 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/rúško-látkové | 1487,50 vrátane DPH |
15/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040124 | Fabka s.r.o. 821 08 Bratislava,Dohnányho 10 |
50187317 | poštové schránky ( 4ks / 4 budovy ) | 120,00 vrátane DPH |
13/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042002475 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie" | 10191,50 bez DPH |
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA | 20/04/54O/8 | 23.03.2020 | 07.04.2020 | 10.8.2022 |
1042040127 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2020 | 149,60 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.03.2020 | 25.03.2020 | 10.8.2022 | |
1042002475 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie" | 10191,50 bez DPH |
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA | 20/04/54O/8 | 23.03.2020 | 07.04.2020 | 6.6.2022 |
1042040127 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2020 | 149,60 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.03.2020 | 25.03.2020 | 6.6.2022 | |
1042040128 | MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro 930 08 Čil.Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.04.2020 | 15.04.2020 | 10.8.2022 | |
1042040129 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
8/OE/2020 | 01.04.2020 | 07.04.2020 | 10.8.2022 | |
1042040128 | MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro 930 08 Čil.Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.04.2020 | 15.04.2020 | 6.6.2022 | |
1042040129 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
8/OE/2020 | 01.04.2020 | 07.04.2020 | 6.6.2022 | |
1042040131 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.04.2020 | 07.04.2020 | 10.8.2022 | |
1042040130 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 03.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 02.04.2020 | 07.04.2020 | 10.8.2022 | |
1042040131 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.04.2020 | 07.04.2020 | 6.6.2022 | |
1042040130 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 03.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 02.04.2020 | 07.04.2020 | 6.6.2022 | |
1042040136 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 03.2020 | 874,54 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 10.8.2022 | |
1042040135 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 03.2020 | 290,50 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 10.8.2022 | |
1042040134 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-výmena čel.skla+ďalšie opravy | 829,42 vrátane DPH |
16/OE/2020 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 10.8.2022 | |
1042040133 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-nové pneu+prezutie | 237,60 vrátane DPH |
17/OE/2020 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 10.8.2022 | |
1042040136 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 03.2020 | 874,54 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 6.6.2022 | |
1042040135 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 03.2020 | 290,50 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 6.6.2022 | |
1042040134 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-výmena čel.skla+ďalšie opravy | 829,42 vrátane DPH |
16/OE/2020 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 6.6.2022 | |
1042040133 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-nové pneu+prezutie | 237,60 vrátane DPH |
17/OE/2020 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 6.6.2022 | |
1042040141 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 10.8.2022 | |
1042040137 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2020 | 177,25 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 10.8.2022 |