Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042340014 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
1042340127 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 05/2023 | 52,80 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 7.7.2023 | |
1042340049 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | VM-oprava núdzového osvetlenia | 52,49 vrátane DPH |
5/OE/2023 | 01.03.2023 | 07.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340315 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.12.2023 | 20.12.2023 | 29.12.2023 | |
1042340312 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324EK-prezutie pneu | 48,00 vrátane DPH |
43/OE/2023 | 27.11.2023 | 06.12.2023 | 29.12.2023 | |
1042340311 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA900EL-prezutie pneu | 48,00 vrátane DPH |
43/OE/2023 | 27.11.2023 | 06.12.2023 | 29.12.2023 | |
1042340310 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA318EL-prezutie pneu | 48,00 vrátane DPH |
43/OE/2023 | 27.11.2023 | 06.12.2023 | 29.12.2023 | |
1042340197 | MUDr.Holíková Oľga, SALIS s.r.o. 930 16 Vydrany, č.166 |
53026560 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.08.2023 | 25.09.2023 | 3.10.2023 | |
1042340138 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324KT-prezutie pneu | 48,00 vrátane DPH |
21/OE/2023 | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
1042340109 | MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.05.2023 | 26.05.2023 | 2.6.2023 | |
1042340062 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.03.2023 | 29.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340020 | MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony 07-08/2022 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.01.2023 | 03.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340329 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,20 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 07.12.2023 | 13.12.2023 | 29.12.2023 | |
1042340183 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,20 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.08.2023 | 11.08.2023 | 7.9.2023 | |
1042340288 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,04 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.11.2023 | 15.11.2023 | 8.12.2023 | |
1042340208 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,00 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 07.09.2023 | 14.09.2023 | 3.10.2023 | |
1042340160 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,08 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 07.07.2023 | 12.07.2023 | 1.8.2023 | |
1042340128 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,00 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.06.2023 | 15.06.2023 | 7.7.2023 | |
1042340108 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,25 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 11.05.2023 | 16.05.2023 | 2.6.2023 | |
1042340239 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,76 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 7.11.2023 | |
1042340080 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,87 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 11.04.2023 | 17.04.2023 | 10.5.2023 | |
1042340064 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,54 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340036 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340012 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,76 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
1042340166 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 06/2023 | 42,90 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
1042340117 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 23.05.2023 | 15.06.2023 | 7.7.2023 | |
1042340055 | MUDr.Horváth Csolle Andrea - RELADIN s.r.o. 929 01 Kútniky,Toboréte 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 07.03.2023 | 17.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340026 | MUDr.Holíková Oľga, SALIS s.r.o. 930 16 Vydrany, č.166 |
53026560 | zdravotné výkony 08,09/2022 | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 31.01.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340309 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
43/OE/2023 | 27.11.2023 | 06.12.2023 | 29.12.2023 | |
1042340308 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
43/OE/2023 | 27.11.2023 | 06.12.2023 | 29.12.2023 | |
1042340307 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
43/OE/2023 | 27.11.2023 | 06.12.2023 | 29.12.2023 | |
1042340306 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
43/OE/2023 | 27.11.2023 | 06.12.2023 | 29.12.2023 | |
1042340305 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
43/OE/2023 | 27.11.2023 | 06.12.2023 | 29.12.2023 | |
1042340294 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 10/2023 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 8.12.2023 | |
1042340249 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 09/2023 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 13.10.2023 | 18.10.2023 | 7.11.2023 | |
1042340226 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 07/2023 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 27.09.2023 | 05.10.2023 | 7.11.2023 | |
1042340137 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prezutie pneu | 36,00 vrátane DPH |
21/OE/2023 | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
1042340099 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 04/2023 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 09.05.2023 | 16.05.2023 | 2.6.2023 | |
1042340313 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 27.11.2023 | 06.12.2023 | 29.12.2023 | |
1042340257 | AaR glass sro 930 25 Vrakúň,Hlavná 1131 |
52730085 | DS/Adorská-výmena skla dverí/podateľňa | 34,97 vrátane DPH |
42/OE/2023 | 25.10.2023 | 30.10.2023 | 7.11.2023 |