Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042340050 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 01/2023 | 29,70 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 01.03.2023 | 07.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340049 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | VM-oprava núdzového osvetlenia | 52,49 vrátane DPH |
5/OE/2023 | 01.03.2023 | 07.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340047 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 02/2023 | 467,47 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.02.2023 | 28.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340045 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 16.02.2023 | 03.03.2023 | 6.4.2023 | |
1042340042 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony 11/2022 | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 15.02.2023 | 28.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340043 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 01/2023 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.02.2023 | 23.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340041 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 437,60 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.02.2023 | 23.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340035 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01/2023 | 555,74 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340032 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody ( 3x ) | 119,99 vrátane DPH |
2/OE/2023 | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340036 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340037 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340034 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340033 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony 10,11,12/2022 | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340031 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,84 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340039 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie za 01/2023 | 2524,13 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340040 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie za 01/2023 | 1022,24 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340030 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 3534,11 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.02.2023 | 28.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340029 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 01/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 03.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340028 | ANDREA SHOP, sro 929 01 Dun.streda,Galantská cesta 5855/22 |
36277151 | sada na upratovanie 6ks | 270,74 vrátane DPH |
4/OE/2023 | 03.02.2023 | 07.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340026 | MUDr.Holíková Oľga, SALIS s.r.o. 930 16 Vydrany, č.166 |
53026560 | zdravotné výkony 08,09/2022 | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 31.01.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340027 | FEKETE Roland 931 01 Šamorín,Dunajská 7 |
46278206 | DS/Adorská-oprava rozvodov kúrenia | 65,00 vrátane DPH |
3/OE/2023 | 31.01.2023 | 03.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340025 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2023 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 25.01.2023 | 02.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340024 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01/2023 | 101,99 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.01.2023 | 26.01.2023 | 15.2.2023 | |
1042340023 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony 07-12/2022 | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 19.01.2023 | 03.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340020 | MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony 07-08/2022 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.01.2023 | 03.02.2023 | 6.3.2023 | |
1042340019 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 463,05 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 17.01.2023 | 26.01.2023 | 15.2.2023 | |
1042340018 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 12/2022 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 17.01.2023 | 26.01.2023 | 15.2.2023 | |
1042340017 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody+stočné za 12/2022 | 17,78 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 16.01.2023 | 23.01.2023 | 15.2.2023 | |
1042340011 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 12/2022 | 263,18 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.01.2023 | 17.01.2023 | 15.2.2023 | |
1042340010 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,40 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
1042340014 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
1042340012 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,76 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
1042340013 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
1042340009 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 12/2022 | 2923,27 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2022-západ z 14.04.2022,ÚstrediePSVR BA | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
1042340008 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 4393,79 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
1042340007 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie za 12/2022 | 426,62 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
1042340006 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie za 12/2022 | 1117,63 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
1042340005 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-vyúčtovanie spotreby el.energie 2022 | 1303,76 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
1042340004 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-vyúčtovanie spotreby el.energie 2022 | 1135,88 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
1042340001 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 12/2022 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 04.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 |