Faktúry 2023 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042340095   2U spol s.r.o.
821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84
17315786  vlajky SR a EU / 2ks  106,80 
vrátane DPH
  13/OE/2023  27.04.2023  03.05.2023  2.6.2023 
1042340257   AaR glass sro
930 25 Vrakúň,Hlavná 1131
52730085  DS/Adorská-výmena skla dverí/podateľňa  34,97 
vrátane DPH
  42/OE/2023  25.10.2023  30.10.2023  7.11.2023 
1042340346   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
815 74 Bratislava,Dostojevského rad 4
00151700  poistenie majetku na rok 2024  3910,19 
vrátane DPH
zmluva:1/OF/2007 z 11.01.2007,poistka č.:500012635    20.12.2023  28.12.2023  29.12.2023 
1042340327   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 11/2023  432,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    07.12.2023  13.12.2023  29.12.2023 
1042340289   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 10/2023  432,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    08.11.2023  15.11.2023  8.12.2023 
1042340235   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 09/2023  432,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    05.10.2023  10.10.2023  7.11.2023 
1042340209   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 08/2023  432,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    07.09.2023  27.09.2023  3.10.2023 
1042340188   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 07/2023+1xvýjazd  468,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    08.08.2023  28.08.2023  7.9.2023 
1042340162   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 06/2023+1xvýjazd  468,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    07.07.2023  17.07.2023  1.8.2023 
1042340126   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 05/2023  432,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    07.06.2023  20.06.2023  7.7.2023 
1042340101   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 04/2023  432,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    09.05.2023  18.05.2023  2.6.2023 
1042340074   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 03/2023  432,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    06.04.2023  17.04.2023  10.5.2023 
1042340059   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 02/2023  432,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    07.03.2023  15.03.2023  6.4.2023 
1042340029   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 01/2023  432,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    03.02.2023  14.02.2023  6.3.2023 
1042340001   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 12/2022  432,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    04.01.2023  12.01.2023  15.2.2023 
1042340145   ANDREA SHOP, s.r.o.
929 01D.Streda Galantská cesta 5855/22
36277151  chladnička Whirpool / 1ks  257,00 
vrátane DPH
  25/OE/2023  16.06.2023  23.06.2023  7.7.2023 
1042340028   ANDREA SHOP, sro
929 01 Dun.streda,Galantská cesta 5855/22
36277151  sada na upratovanie 6ks  270,74 
vrátane DPH
  4/OE/2023  03.02.2023  07.02.2023  6.3.2023 
1042340285   ARGUT s.r.o.
929 01 D.Streda,Neratovické nám.2146/11
51041561  VM - informačné tabule ( 2ks ) / parkovanie  108,00 
vrátane DPH
  41/OE/2023  08.11.2023  15.11.2023  8.12.2023 
1042340009   ATALIAN SK s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovanie priestorov 12/2022  2923,27 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2022-západ z 14.04.2022,ÚstrediePSVR BA    09.01.2023  12.01.2023  15.2.2023 
1042340296   Bíró Eugen - autoservis
930 14 Mad.č.:155
32304111  BT324KT-plechové disky kolies 4ks  211,60 
vrátane DPH
  44/OE/2023  14.11.2023  23.11.2023  8.12.2023 
1042340032   Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár
930 28 Okoč, Hlavná 507/18
17679419  VM-odvoz odpadovej vody ( 3x )  119,99 
vrátane DPH
  2/OE/2023  08.02.2023  14.02.2023  6.3.2023 
1042340051   CSA-SERVIS s.r.o.
931 01 Šamorín,Vodárenská 1889
47101041  DS-Ádorská- čistenie kanalizácie  150,00 
vrátane DPH
  6/OE/2023  01.03.2023  07.03.2023  6.4.2023 
1042340279   Czuczor Tibor
929 01 D.Streda,Nám SNP186/7
34430971  DS/Ádorská-oprava poškodenej podlahy  1000,00 
vrátane DPH
  38/OE/2023  03.11.2023  08.11.2023  8.12.2023 
1042340172   Czuczor Tibor
929 01 D.Streda,Nám SNP186/7
34430971  DS/Adorská-výmena podlahových krytín  15942,47 
vrátane DPH
  22/OE/2023  12.07.2023  18.07.2023  1.8.2023 
1042340198   Doležal Daniel,MUDr,MPH
921 01 Piešťany,Mojmírova 111/4
35242523  znalecký posudok  1042,47 
vrátane DPH
  2/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2023  24.08.2023  07.09.2023  3.10.2023 
1042340322   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 11/2023  33,00 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    06.12.2023  08.12.2023  29.12.2023 
1042340294   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 10/2023  36,30 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    10.11.2023  15.11.2023  8.12.2023 
1042340249   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 09/2023  36,30 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    13.10.2023  18.10.2023  7.11.2023 
1042340226   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 07/2023  36,30 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    27.09.2023  05.10.2023  7.11.2023 
1042340217   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 08/2023  168,30 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    12.09.2023  19.09.2023  3.10.2023 
1042340166   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 06/2023  42,90 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    10.07.2023  17.07.2023  1.8.2023 
1042340127   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 05/2023  52,80 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    07.06.2023  15.06.2023  7.7.2023 
1042340099   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 04/2023  36,30 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    09.05.2023  16.05.2023  2.6.2023 
1042340089   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné.zrážky 03/2023  33,00 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    17.04.2023  21.04.2023  10.5.2023 
1042340066   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné.zrážky 02/2023  281,14 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.03.2023  15.03.2023  6.4.2023 
1042340050   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 01/2023  29,70 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    01.03.2023  07.03.2023  6.4.2023 
1042340017   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-sp.vody+stočné za 12/2022  17,78 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    16.01.2023  23.01.2023  15.2.2023 
1042340348   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS2-údržba a oprava fr.stroja  241,20 
vrátane DPH
  52/OE/2023  21.12.2023  28.12.2023  29.12.2023 
1042340025   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2023  144,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    25.01.2023  02.02.2023  6.3.2023 
1042340216   FCC Slovensko s.r.o.
900 51 Zohor,Bratislvská 18
31318762  odvoz a zneškodnenie odpadu/majetok  360,00 
vrátane DPH
  32/OE/2023  11.09.2023  14.09.2023  3.10.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť