Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042440030 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 02/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440008 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Štúrova-spotreba el.energie za 12/2023 | 738,47 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440009 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 12/2023 | 2739,49 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440234 | ARGUT s.r.o. 929 01 D.Streda,Neratovické nám.2146/11 |
51041561 | VM-termoizolácia okien | 3889,20 vrátane DPH |
28/OE/2024 | 28.08.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440111 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 25.04.2024/občerstvenie | 540,00 vrátane DPH |
4/OSP/2024 | 30.04.2024 | 07.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440112 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 25.04.2024/tech.zabezpečenie | 950,00 vrátane DPH |
3/OSP/2024 | 30.04.2024 | 07.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440052 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/občerstvenie | 300,00 vrátane DPH |
2/OSP/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440051 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/tech.zabezpečenie | 450,00 vrátane DPH |
1/OSP/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440262 | Vortech s.r.o. 831 06 Bratislava,Barónka 1 |
50597663 | DS/Adorská-osadenie servisnej klapky | 1000,00 vrátane DPH |
32/OE/2024 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440260 | Vortech s.r.o. 831 06 Bratislava,Barónka 1 |
50597663 | DS/Adorská - oprava ležatej kanalizácie | 11400,00 vrátane DPH |
27/OE/2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440273 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 09/2024 | 1128,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440254 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 08/2024 | 1128,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440228 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 07/2024 | 1164,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 15.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440191 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 06/2024 | 1164,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440177 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov 29-31.05.2024 | 88,26 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 03.07.2024 | 10.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440132 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | vyúčt.spotreby plynu do 30.04.2024 | 5649,28 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 17.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440085 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | dodávka plynu za 04/2024 | 3736,00 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440058 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | dodávka plynu za 03/2024 | 3736,00 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440032 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | dodávka plynu za 02/2024 | 3736,00 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440270 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 9/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 07.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440261 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál/toal.papier 540ks | 453,60 vrátane DPH |
26/OE/2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440251 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 8/2024 | 2736,34 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 12.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440217 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 7/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440216 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | V.Meder-deratizácia priestorov | 3,02 vrátane DPH |
22/OE/2024 | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440178 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 6/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440147 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 5/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440143 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál ( toal.papier 540ks) | 453,60 vrátane DPH |
13/OE/2024 | 29.05.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440113 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 4/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 07.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440088 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 3/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440062 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 2/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440046 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál ( toal.papier 540ks) | 453,60 vrátane DPH |
1/OE/2024 | 13.02.2024 | 20.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440033 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 1/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.02.2024 | 14.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440003 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 12/2023 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.01.2024 | 23.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440278 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440247 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 09.09.2024 | 18.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440221 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440186 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 77,47 vrátane DPH |
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440162 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440119 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440100 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 |