Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042440164 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné,zrážky 5/2024 | 119,77 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440131 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 4/2024 | 39,60 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440101 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 3/2024 | 29,70 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440069 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 2/2024+zr.voda 2023 | 360,04 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440027 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 12/2023 | 19,80 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 24.01.2024 | 30.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440034 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 1/2024 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440279 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 9/2024 | 33,00 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440240 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 8/2024 | 19,80 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440218 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 7/2024 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440188 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 6/2024 | 26,40 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440283 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 211,60 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 11.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440225 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 400,90 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 12.08.2024 | 16.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440189 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 135,75 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 11.07.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440165 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 215,65 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 13.06.2024 | 26.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440045 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 249,35 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 12.02.2024 | 20.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440249 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-osdtránenie netesnosti plynu | 192,00 vrátane DPH |
25/OE/2024 | 10.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440289 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-oprava kotolne | 1012,92 vrátane DPH |
19/OE/2024 | 24.10.2024 | 29.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440264 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 10/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.10.2024 | 08.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440236 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 09/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440210 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 08/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.08.2024 | 09.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440175 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 07/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440145 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 06/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 03.06.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440110 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 05/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 02.05.2024 | 10.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440086 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 04/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440057 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 03/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440031 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 02/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440275 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,04 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440246 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,72 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 06.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440220 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,72 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440180 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,88 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440161 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,04 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440118 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,88 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440094 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,04 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440071 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,52 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440042 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,20 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440012 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,36 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440172 | Tlač.agentúra Slov.republiky 841 04 Brattislava,Dúbravská cesta 14 |
31320414 | portrét prezidenta / 3ks | 100,80 vrátane DPH |
21/OE/2024 | 28.06.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440051 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/tech.zabezpečenie | 450,00 vrátane DPH |
1/OSP/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440052 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/občerstvenie | 300,00 vrátane DPH |
2/OSP/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440280 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 9/2024 | 630,98 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.10.2024 | 14.10.2024 | 6.11.2024 |