Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042440185 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,84 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440159 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,65 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440115 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,56 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440098 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,71 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440066 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,20 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 07.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440037 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,42 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440016 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,26 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440288 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 10/2024 | 391,92 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 24.10.2024 | 29.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440280 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 9/2024 | 630,98 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.10.2024 | 14.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440258 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 9/2024 | 275,51 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440248 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 8/2024 | 377,53 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440229 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 8/2024 | 90,33 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.08.2024 | 30.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440224 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 7/2024 | 201,32 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.08.2024 | 16.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440205 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 7/2024 | 201,32 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.07.2024 | 26.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440187 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 6/2024 | 626,48 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.07.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440171 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 6/2024 | 405,48 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.06.2024 | 26.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440160 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 5/2024 | 798,56 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440140 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 5/2024 | 171,70 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.05.2024 | 28.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440120 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 4/2024 | 744,45 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.05.2024 | 16.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440107 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 4/2024 | 608,60 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440095 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 3/2024 | 271,24 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440083 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 3/2024 | 167,61 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.03.2024 | 27.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440065 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 2/2024 | 539,20 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440053 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 2/2024 | 542,52 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440044 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 1/2024 | 405,89 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.02.2024 | 15.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440026 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 1/2024 | 95,23 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.01.2024 | 30.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440013 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 12/2023 | 214,64 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440273 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 09/2024 | 1128,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440254 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 08/2024 | 1128,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440228 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 07/2024 | 1164,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 15.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440191 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 06/2024 | 1164,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440177 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov 29-31.05.2024 | 88,26 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 03.07.2024 | 10.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440279 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 9/2024 | 33,00 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440240 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 8/2024 | 19,80 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440218 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 7/2024 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440188 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 6/2024 | 26,40 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440164 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné,zrážky 5/2024 | 119,77 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440131 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 4/2024 | 39,60 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440101 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 3/2024 | 29,70 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440069 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 2/2024+zr.voda 2023 | 360,04 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 |