Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042440149 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | ||
1042440148 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | ||
1042440164 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné,zrážky 5/2024 | 119,77 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440162 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440161 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,04 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440160 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 5/2024 | 798,56 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440156 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 5/2024 | 1629,34 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440155 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Šturova-spotreba el.energie za 5/2024 | 571,67 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440147 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 5/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440146 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 06/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440145 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 06/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 03.06.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440144 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 06/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 03.06.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440143 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál ( toal.papier 540ks) | 453,60 vrátane DPH |
13/OE/2024 | 29.05.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440142 | Wall 2 Wall s.r.o. 9290 01 D.Streda.Széchényiho 2003/6 |
54441340 | VM-oprava interiérových schodov | 3277,92 vrátane DPH |
15/OE/2024 | 29.05.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440140 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 5/2024 | 171,70 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.05.2024 | 28.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440138 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 21.05.2024 | 28.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440134 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 4/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 17.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440132 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | vyúčt.spotreby plynu do 30.04.2024 | 5649,28 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 17.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440131 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 4/2024 | 39,60 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440130 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | DS,SA-poštovné | 242,00 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440122 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Šturova-spotreba el.energie za 4/2024 | 587,52 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440121 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 4/2024 | 1679,54 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 07.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440118 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,88 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440113 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 4/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 07.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440129 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA918EL-prezutie kolies | 48,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440128 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA900EL-prezutie kolies | 48,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440127 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440126 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324EK-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440125 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440124 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440123 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440119 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440116 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440115 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,56 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440120 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 4/2024 | 744,45 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.05.2024 | 16.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440110 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 05/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 02.05.2024 | 10.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440109 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 05/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 02.05.2024 | 10.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440108 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 05/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 03.05.2024 | 10.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440111 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 25.04.2024/občerstvenie | 540,00 vrátane DPH |
4/OSP/2024 | 30.04.2024 | 07.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440112 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 25.04.2024/tech.zabezpečenie | 950,00 vrátane DPH |
3/OSP/2024 | 30.04.2024 | 07.05.2024 | 4.6.2024 |