Faktúry 2024 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042440154   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  300,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS    05.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440153   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  300,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS    05.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440152   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  300,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS    05.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440151   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  300,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS    05.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440150   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  300,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS    05.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440149   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  300,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS    05.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440148   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  300,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS    05.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440158   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    06.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440159   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,65 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    06.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440156   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Adorská-spotreba el.energie za 5/2024  1629,34 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    06.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440155   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Šturova-spotreba el.energie za 5/2024  571,67 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    06.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440161   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,04 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    07.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440160   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 5/2024  798,56 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440162   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    10.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440163   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV/údržba sl.OMV ( diag., serv.prehl.,výmena oleja... )  344,04 
vrátane DPH
  17/OE/2024  11.06.2024  26.06.2024  4.7.2024 
1042440164   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné,zrážky 5/2024  119,77 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    11.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440165   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA-poštovné  215,65 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    13.06.2024  26.06.2024  4.7.2024 
1042440167   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  300,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS    14.06.2024  03.07.2024  5.8.2024 
1042440166   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 5/2024  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    14.06.2024  26.06.2024  4.7.2024 
1042440169   Žilinská univerzita v Žiline
010 26 Žilina,Univerzitná 8215/1
00397563  kurz: "Krízový man. vo verejnej správe.."  140,00 
vrátane DPH
  3/OU/2024  19.06.2024  26.06.2024  4.7.2024 
1042440171   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 6/2024  405,48 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    20.06.2024  26.06.2024  4.7.2024 
1042440172   Tlač.agentúra Slov.republiky
841 04 Brattislava,Dúbravská cesta 14
31320414  portrét prezidenta / 3ks  100,80 
vrátane DPH
  21/OE/2024  28.06.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1042440175   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  SA-dodávka el.energie za 07/2024  798,00 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    01.07.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1042440174   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  VM-dodávka el.energie za 07/2024  597,00 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    01.07.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1042440173   Západoslovenská vodárenská spol.a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 19.06.2024  2158,90 
vrátane DPH
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda    01.07.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1042440176   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 07/2024  2335,97 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    02.07.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1042440177   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov 29-31.05.2024  88,26 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    03.07.2024  10.07.2024  5.8.2024 
1042440178   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 6/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.07.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1042440180   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,88 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    04.07.2024  10.07.2024  5.8.2024 
1042440181   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Adorská-spotreba el.energie za 5/2024  1574,02 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    08.07.2024  10.07.2024  5.8.2024 
1042440182   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Šturova-spotreba el.energie za 5/2024  525,44 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    08.07.2024  10.07.2024  5.8.2024 
1042440186   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  77,47 
vrátane DPH
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    09.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1042440184   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    09.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1042440185   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,84 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    09.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1042440187   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 6/2024  626,48 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.07.2024  23.07.2024  5.8.2024 
1042440188   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 6/2024  26,40 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    10.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1042440189   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA-poštovné  135,75 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    11.07.2024  23.07.2024  5.8.2024 
1042440191   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 06/2024  1164,00 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    12.07.2024  23.07.2024  5.8.2024 
1042440190   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 6/2024  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    12.07.2024  23.07.2024  5.8.2024 
1042440193   Green Ware Recycling s.r.o.
968 01 N.Baňa,železničný rad 70
45539197  vyprázdnenie skartačných nádob  12,00 
vrátane DPH
  20/OE/2024  15.07.2024  23.07.2024  5.8.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť