Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042440154 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | ||
1042440153 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | ||
1042440152 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | ||
1042440151 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | ||
1042440150 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | ||
1042440149 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | ||
1042440148 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | ||
1042440158 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440159 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,65 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440156 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 5/2024 | 1629,34 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440155 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Šturova-spotreba el.energie za 5/2024 | 571,67 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440161 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,04 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440160 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 5/2024 | 798,56 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440162 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440163 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV/údržba sl.OMV ( diag., serv.prehl.,výmena oleja... ) | 344,04 vrátane DPH |
17/OE/2024 | 11.06.2024 | 26.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440164 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné,zrážky 5/2024 | 119,77 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440165 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 215,65 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 13.06.2024 | 26.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440167 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 14.06.2024 | 03.07.2024 | 5.8.2024 | ||
1042440166 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 5/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.06.2024 | 26.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440169 | Žilinská univerzita v Žiline 010 26 Žilina,Univerzitná 8215/1 |
00397563 | kurz: "Krízový man. vo verejnej správe.." | 140,00 vrátane DPH |
3/OU/2024 | 19.06.2024 | 26.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440171 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 6/2024 | 405,48 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.06.2024 | 26.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440172 | Tlač.agentúra Slov.republiky 841 04 Brattislava,Dúbravská cesta 14 |
31320414 | portrét prezidenta / 3ks | 100,80 vrátane DPH |
21/OE/2024 | 28.06.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440175 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 07/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440174 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 07/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440173 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 19.06.2024 | 2158,90 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440176 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 07/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 02.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440177 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov 29-31.05.2024 | 88,26 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 03.07.2024 | 10.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440178 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 6/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440180 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,88 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440181 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 5/2024 | 1574,02 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 08.07.2024 | 10.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440182 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Šturova-spotreba el.energie za 5/2024 | 525,44 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 08.07.2024 | 10.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440186 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 77,47 vrátane DPH |
zmuva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440184 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440185 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,84 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440187 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 6/2024 | 626,48 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.07.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440188 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 6/2024 | 26,40 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440189 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 135,75 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 11.07.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440191 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 06/2024 | 1164,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440190 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 6/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440193 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 12,00 vrátane DPH |
20/OE/2024 | 15.07.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 |