Faktúry 2024 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042440247   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    09.09.2024  18.09.2024  3.10.2024 
1042440221   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  53,57 
vrátane DPH
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    08.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1042440279   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 9/2024  33,00 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.10.2024  14.10.2024  6.11.2024 
1042440240   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 8/2024  19,80 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    04.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1042440218   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 7/2024  36,30 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1042440188   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 6/2024  26,40 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    10.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1042440164   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné,zrážky 5/2024  119,77 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    11.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440131   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 4/2024  39,60 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    15.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440101   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 3/2024  29,70 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    10.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440069   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 2/2024+zr.voda 2023  360,04 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440034   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 1/2024  36,30 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    06.02.2024  12.02.2024  1.3.2024 
1042440027   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 12/2023  19,80 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    24.01.2024  30.01.2024  9.2.2024 
1042440273   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 09/2024  1128,00 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    08.10.2024  18.10.2024  6.11.2024 
1042440254   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 08/2024  1128,00 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    16.09.2024  20.09.2024  3.10.2024 
1042440228   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 07/2024  1164,00 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    15.08.2024  28.08.2024  4.9.2024 
1042440191   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 06/2024  1164,00 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    12.07.2024  23.07.2024  5.8.2024 
1042440177   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov 29-31.05.2024  88,26 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    03.07.2024  10.07.2024  5.8.2024 
1042440288   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 10/2024  391,92 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    24.10.2024  29.10.2024  6.11.2024 
1042440280   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 9/2024  630,98 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.10.2024  14.10.2024  6.11.2024 
1042440258   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 9/2024  275,51 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.09.2024  26.09.2024  3.10.2024 
1042440248   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 8/2024  377,53 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1042440229   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 8/2024  90,33 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.08.2024  30.08.2024  4.9.2024 
1042440224   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 7/2024  201,32 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.08.2024  16.08.2024  4.9.2024 
1042440205   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 7/2024  201,32 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.07.2024  26.07.2024  5.8.2024 
1042440187   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 6/2024  626,48 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.07.2024  23.07.2024  5.8.2024 
1042440171   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 6/2024  405,48 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    20.06.2024  26.06.2024  4.7.2024 
1042440160   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 5/2024  798,56 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440140   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 5/2024  171,70 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.05.2024  28.05.2024  4.6.2024 
1042440120   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 4/2024  744,45 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.05.2024  16.05.2024  4.6.2024 
1042440107   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 4/2024  608,60 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
1042440095   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 3/2024  271,24 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440083   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 3/2024  167,61 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    21.03.2024  27.03.2024  3.4.2024 
1042440065   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 2/2024  539,20 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440053   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 2/2024  542,52 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
1042440044   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 1/2024  405,89 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.02.2024  15.02.2024  1.3.2024 
1042440026   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 1/2024  95,23 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.01.2024  30.01.2024  9.2.2024 
1042440013   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 12/2023  214,64 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.01.2024  15.01.2024  9.2.2024 
1042440277   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,47 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    08.10.2024  14.10.2024  6.11.2024 
1042440245   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,29 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    06.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1042440223   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,34 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    08.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť