Faktúry 2024 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042440197   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  300,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS    17.07.2024  26.07.2024  5.8.2024 
1042440196   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  300,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS    17.07.2024  26.07.2024  5.8.2024 
1042440167   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  300,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS    14.06.2024  03.07.2024  5.8.2024 
1042440154   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  300,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS    05.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440153   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  300,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS    05.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440152   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  300,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS    05.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440151   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  300,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS    05.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440150   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  300,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS    05.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440149   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  300,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS    05.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440148   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  300,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS    05.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440052   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/občerstvenie  300,00 
vrátane DPH
  2/OSP/2024  22.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
1042440163   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV/údržba sl.OMV ( diag., serv.prehl.,výmena oleja... )  344,04 
vrátane DPH
  17/OE/2024  11.06.2024  26.06.2024  4.7.2024 
1042440069   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 2/2024+zr.voda 2023  360,04 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440075   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-vý.oleja,filtrov...  369,70 
vrátane DPH
  10/OE/2024  13.03.2024  21.03.2024  3.4.2024 
1042440248   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 8/2024  377,53 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1042440063   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  VM-oprava kotlov / 2ks  381,60 
vrátane DPH
  6/OE/2024  06.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440288   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 10/2024  391,92 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    24.10.2024  29.10.2024  6.11.2024 
1042440287   Bíró Eugen - autoservis
930 14 Mad.č.:155
32304111  AA918EL,AA900EL-plechové disky/ 8ks  400,00 
vrátane DPH
  35/OE/2024  18.10.2024  29.10.2024  6.11.2024 
1042440225   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA-poštovné  400,90 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    12.08.2024  16.08.2024  4.9.2024 
1042440171   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 6/2024  405,48 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    20.06.2024  26.06.2024  4.7.2024 
1042440044   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 1/2024  405,89 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.02.2024  15.02.2024  1.3.2024 
1042440074   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-vým.oleja,filtrov...  424,61 
vrátane DPH
  11/OE/2024  12.03.2024  21.03.2024  3.4.2024 
1042440064   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 2/2024 (do 24.02. a od 29.02.)  432,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    07.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440043   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 1/2024  432,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    09.02.2024  14.02.2024  1.3.2024 
1042440005   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6
46268995  ochrana objektov za 12/2023  432,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    05.01.2024  15.01.2024  9.2.2024 
1042440051   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/tech.zabezpečenie  450,00 
vrátane DPH
  1/OSP/2024  22.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
1042440261   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál/toal.papier 540ks  453,60 
vrátane DPH
  26/OE/2024  24.09.2024  26.09.2024  3.10.2024 
1042440143   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál ( toal.papier 540ks)  453,60 
vrátane DPH
  13/OE/2024  29.05.2024  07.06.2024  4.7.2024 
1042440046   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál ( toal.papier 540ks)  453,60 
vrátane DPH
  1/OE/2024  13.02.2024  20.02.2024  1.3.2024 
1042440242   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Šturova-spotreba el.energie za 8/2024  511,62 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    05.09.2024  20.09.2024  3.10.2024 
1042440214   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Šturova-spotreba el.energie za 7/2024  522,31 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    06.08.2024  09.08.2024  4.9.2024 
1042440182   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Šturova-spotreba el.energie za 5/2024  525,44 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    08.07.2024  10.07.2024  5.8.2024 
1042440065   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 2/2024  539,20 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440111   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  Burza práce 25.04.2024/občerstvenie  540,00 
vrátane DPH
  4/OSP/2024  30.04.2024  07.05.2024  4.6.2024 
1042440053   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 2/2024  542,52 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
1042440091   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Štúrova-spotreba el.energie za 3/2024  548,56 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    05.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440023   ANDREA SHOP, s.r.o.
929 01D.Streda Galantská cesta 5855/22
36277151  kávovar DeLonghi / 1ks  559,40 
vrátane DPH
  2/OE/2024  16.01.2024  19.01.2024  9.2.2024 
1042440230   Západoslovenská vodárenská spol.a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 08.08.2024  570,95 
vrátane DPH
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda    23.08.2024  28.08.2024  4.9.2024 
1042440155   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Šturova-spotreba el.energie za 5/2024  571,67 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    06.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440122   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Šturova-spotreba el.energie za 4/2024  587,52 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    07.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť