Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042440003 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 12/2023 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.01.2024 | 23.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440023 | ANDREA SHOP, s.r.o. 929 01D.Streda Galantská cesta 5855/22 |
36277151 | kávovar DeLonghi / 1ks | 559,40 vrátane DPH |
2/OE/2024 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440017 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440016 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,26 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440015 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440013 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 12/2023 | 214,64 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440012 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,36 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440008 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Štúrova-spotreba el.energie za 12/2023 | 738,47 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440009 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 12/2023 | 2739,49 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440005 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 12/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440002 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | V.Meder-spotreba vody do 27.12.2023 | 30,48 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 USPVR D.Streda | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440001 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 27.12.2023 | 2278,30 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 |