Faktúry 2024 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042440046   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál ( toal.papier 540ks)  453,60 
vrátane DPH
  1/OE/2024  13.02.2024  20.02.2024  1.3.2024 
1042440033   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 1/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    05.02.2024  14.02.2024  1.3.2024 
1042440003   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 12/2023  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.01.2024  23.01.2024  9.2.2024 
1042440194   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-oprava a údržba / pred,zad.brzd.tlmiče  2019,77 
vrátane DPH
  23/OE/2024  17.07.2024  23.07.2024  5.8.2024 
1042440163   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV/údržba sl.OMV ( diag., serv.prehl.,výmena oleja... )  344,04 
vrátane DPH
  17/OE/2024  11.06.2024  26.06.2024  4.7.2024 
1042440138   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-prehodenie kolies  36,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  21.05.2024  28.05.2024  4.6.2024 
1042440129   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  AA918EL-prezutie kolies  48,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440128   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  AA900EL-prezutie kolies  48,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440127   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-prehodenie kolies  36,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440126   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BT324EK-prehodenie kolies  36,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440125   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-prehodenie kolies  36,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440124   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-prehodenie kolies  36,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440123   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-prehodenie kolies  36,00 
vrátane DPH
  14/OE/2024  13.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440075   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-vý.oleja,filtrov...  369,70 
vrátane DPH
  10/OE/2024  13.03.2024  21.03.2024  3.4.2024 
1042440074   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-vým.oleja,filtrov...  424,61 
vrátane DPH
  11/OE/2024  12.03.2024  21.03.2024  3.4.2024 
1042440273   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 09/2024  1128,00 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    08.10.2024  18.10.2024  6.11.2024 
1042440254   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 08/2024  1128,00 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    16.09.2024  20.09.2024  3.10.2024 
1042440228   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 07/2024  1164,00 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    15.08.2024  28.08.2024  4.9.2024 
1042440191   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 06/2024  1164,00 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    12.07.2024  23.07.2024  5.8.2024 
1042440177   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov 29-31.05.2024  88,26 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    03.07.2024  10.07.2024  5.8.2024 
1042440028   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2024  156,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    25.01.2024  30.01.2024  9.2.2024 
1042440279   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 9/2024  33,00 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.10.2024  14.10.2024  6.11.2024 
1042440240   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 8/2024  19,80 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    04.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1042440218   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 7/2024  36,30 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1042440188   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 6/2024  26,40 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    10.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1042440164   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné,zrážky 5/2024  119,77 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    11.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440131   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 4/2024  39,60 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    15.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440101   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 3/2024  29,70 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    10.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440069   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 2/2024+zr.voda 2023  360,04 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440034   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 1/2024  36,30 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    06.02.2024  12.02.2024  1.3.2024 
1042440027   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 12/2023  19,80 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    24.01.2024  30.01.2024  9.2.2024 
1042440111   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  Burza práce 25.04.2024/občerstvenie  540,00 
vrátane DPH
  4/OSP/2024  30.04.2024  07.05.2024  4.6.2024 
1042440112   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  Burza práce 25.04.2024/tech.zabezpečenie  950,00 
vrátane DPH
  3/OSP/2024  30.04.2024  07.05.2024  4.6.2024 
1042440052   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/občerstvenie  300,00 
vrátane DPH
  2/OSP/2024  22.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
1042440051   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/tech.zabezpečenie  450,00 
vrátane DPH
  1/OSP/2024  22.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
1042440286   Derakat Plus s.r.o.
930 06 Ňárad 134
56253613  DS-Ádorská - dezinfekcia ozónom suterénu proti plesniam  228,00 
vrátane DPH
  33/OE/2024  17.10.2024  29.10.2024  6.11.2024 
1042440029   CSA-SERVIS, s.r.o.
931 01 Šamorín,Vodárenská 1889/32A
47101041  DS/Ad.-čistenie kanalizácie  160,00 
vrátane DPH
  4/OE/2024  24.01.2024  02.02.2024  1.3.2024 
1042440050   Centrum účelových zariadení/Inšt.pre verej.správu
921 01 Piešťany,Rekreačná 13
42137004  odd.kontroly-seminár 06.02 ...o kontrole v št.správe  150,00 
vrátane DPH
  1,2,3/OU/2024  19.02.2024  22.02.2024  1.3.2024 
1042440287   Bíró Eugen - autoservis
930 14 Mad.č.:155
32304111  AA918EL,AA900EL-plechové disky/ 8ks  400,00 
vrátane DPH
  35/OE/2024  18.10.2024  29.10.2024  6.11.2024 
1042440234   ARGUT s.r.o.
929 01 D.Streda,Neratovické nám.2146/11
51041561  VM-termoizolácia okien  3889,20 
vrátane DPH
  28/OE/2024  28.08.2024  20.09.2024  3.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť